集区政法委2015部门预算说明
一、部门主要职责
区委政法委员会(区综治办、区海防办、610办)是区委主管政法、社会治安综合治理、海防管理、防范和处理邪教问题的职能部门。
1、根据形势需要,对全年的政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2、组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定工作,督促落实保一方平安的领导责任制,指导、协调维护社会稳定工作,处置重大治安问题。
3、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,努力改善执法环境和条件。
4、了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题,研究制定社会治安综合治理工作的具体措施,督促落实社会治安综合治理责任制和领导责任制,组织协调各有关部门参与综合治理,推动综合治理各项措施的落实。
5、督促、指导、推动各镇(街)党委、社会治安综合治理委员会的工作,办理上级党委政法委员会、综治办、海防办、610办和区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
政法委(综治办、海防办、610办),设政法委书记一名,副书记二名,综治办主任一名(政法委副书记兼),副调研员一名;二个内设机构综合科、基层科,现有综合科副科一名。科员一名,机关工勤人员一名。
2015年部门预算收支总体情况
2015部门本年收入合计1031.6434万元,其中:财政拨款1031.6434万元。
2015年部门本年支出合计1031.6434万元,其中:一般公共服务支出163.4454万元
2015年财政拨款支出情况
2015年财政拨款支出1031.6434万元。包括基本支出经费239.7834万元,;项目支出经费791.86万元。
一、基本支出主要包括:
行政运行163.44万元。主要用于人员经费117.22万元、公用经费46.22万元。
二、项目支出主要包括:
(一)一般行政管理事务230.54万元。主要用于政法综治工作经费46万元;应急处突经费80万元,用于应急处突大队队员驻训补贴、服装购置、场租费等支出;法学会经费12万元,用于法学会会员期刊印刷、稿费等支出;关工委活动经费3万元,用于政法委关工委关心未成年人犯罪所举办的各种讲座、夏令营等支出;慰问费80万元,用于政法系统新春慰问支出;监控租赁经费9.54万元。
(二)道路交通管理经费18万元:道路交通事故调解经费15万元用于道路交通事故调解中心办公经费购置等、铁路护路经费3万元,用于铁路护路人员工资.
(三)其他公安支出176.3万元:应急处突大队购买服务经费176.3万元
集美区政法委
2015年3月18日
部门预算支出汇总表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
总计 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
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合计 |
1031.6434 |
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公共财政预算支出 |
1031.6434 |
239.7834 |
791.86 |
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行财科 |
1031.6434 |
239.7834 |
791.86 |
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厦门市集美区政法委 |
1031.6434 |
239.7834 |
791.86 |
201 |
36 |
01 |
行政运行 |
163.4454 |
163.4454 |
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
347.06 |
|
347.06 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
18 |
|
18 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
426.8 |
|
426.8 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.1463 |
68.1463 |
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210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
5.6986 |
5.6986 |
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.4931 |
2.4931 |
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2015年“三公“经费预算录入表 |
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排列序号 |
项目名称 |
2015预算数 |
备注 |
1 |
合计 |
6.6000 |
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2 |
因公出国(境)费 |
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全区统筹安排 |
3 |
公务接待费 |
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4 |
公务用车费 |
6.6000 |
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5 |
其中:运行费 |
6.6000 |
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6 |
其中:购置经费 |
0.0000 |
全区统筹安排 |
部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2015 |
项目 |
2015 |
一、公共财政预算 |
1031.6434 |
一、一般公共服务支出 |
163.4454 |
二、政府性基金 |
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二、外交支出 |
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三、财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入(含批准留用) |
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四、公共安全支出 |
791.86 |
五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
68.1463 |
九、历年结余 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.1917 |
十、其他资金 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入总计 |
1031.6434 |
支出总计 |
1031.6434 |