集美区政法委2015年度部门预算说明
时间:2015-03-30 10:20 阅读人数:
 

 

集区政法委2015部门预算说明

 

一、部门主要职责

区委政法委员会(区综治办、区海防办、610办)是区委主管政法、社会治安综合治理、海防管理、防范和处理邪教问题的职能部门。    
    1、根据形势需要,对全年的政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。    
   2、组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定工作,督促落实保一方平安的领导责任制,指导、协调维护社会稳定工作,处置重大治安问题。   
 3、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,努力改善执法环境和条件。   
  4、了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题,研究制定社会治安综合治理工作的具体措施,督促落实社会治安综合治理责任制和领导责任制,组织协调各有关部门参与综合治理,推动综合治理各项措施的落实。   
  5、督促、指导、推动各镇(街)党委、社会治安综合治理委员会的工作,办理上级党委政法委员会、综治办、海防办、610办和区委、区政府交办的其他任务。   

二、部门预算单位基本情况

政法委(综治办、海防办、610办),设政法委书记一名,副书记二名,综治办主任一名(政法委副书记兼),副调研员一名;二个内设机构综合科、基层科,现有综合科副科一名。科员一名,机关工勤人员一名。

2015年部门预算收支总体情况

 2015部门本年收入合计1031.6434万元,其中:财政拨款1031.6434万元。

2015年部门本年支出合计1031.6434万元,其中:一般公共服务支出163.4454万元

2015年财政拨款支出情况

2015年财政拨款支出1031.6434万元。包括基本支出经费239.7834万元,;项目支出经费791.86万元。

一、基本支出主要包括:

行政运行163.44万元。主要用于人员经费117.22万元、公用经费46.22万元。

二、项目支出主要包括:

(一)一般行政管理事务230.54万元。主要用于政法综治工作经费46万元;应急处突经费80万元,用于应急处突大队队员驻训补贴、服装购置、场租费等支出;法学会经费12万元,用于法学会会员期刊印刷、稿费等支出;关工委活动经费3万元,用于政法委关工委关心未成年人犯罪所举办的各种讲座、夏令营等支出;慰问费80万元,用于政法系统新春慰问支出;监控租赁经费9.54万元。

(二)道路交通管理经费18万元:道路交通事故调解经费15万元用于道路交通事故调解中心办公经费购置等、铁路护路经费3万元,用于铁路护路人员工资.

(三)其他公安支出176.3万元:应急处突大队购买服务经费176.3万元

 

 

 

                                 集美区政法委

                                2015年3月18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出汇总表

 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

总计

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1=2+3

2

3

 

 

 

合计

1031.6434

 

 

 

 

 

公共财政预算支出

1031.6434

239.7834

791.86

 

 

 

 行财科

1031.6434

239.7834

791.86

 

 

 

  厦门市集美区政法委

1031.6434

239.7834

791.86

201

36

01

   行政运行

163.4454

163.4454

 

204

02

02

   一般行政管理事务

347.06

 

347.06

204

02

12

   道路交通管理

18

 

18

204

02

99

   其他公安支出

426.8

 

426.8

208

05

01

   归口管理的行政单位离退休

68.1463

68.1463

 

210

05

01

   行政单位医疗

5.6986

5.6986

 

210

05

03

   公务员医疗补助

2.4931

2.4931

 

 

 

 

 

 

 

2015年“三公“经费预算录入表

排列序号

项目名称

2015预算数

备注

1

合计

6.6000

 

2

因公出国(境)费

 

全区统筹安排

3

公务接待费

 

 

4

公务用车费

6.6000

 

5

 其中:运行费

6.6000

 

6

 其中:购置经费

0.0000

全区统筹安排

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2015

项目

2015

一、公共财政预算

1031.6434

一、一般公共服务支出

163.4454

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(含批准留用)

 

四、公共安全支出

791.86

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

68.1463

九、历年结余

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.1917

十、其他资金

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

收入总计

1031.6434

支出总计

1031.6434