索 引 号 XM03203-2500-2024-05505 生成日期 2024-09-04
发布机构 杏林街道 文 号
标 题: 2023年度 厦门市集美区人民政府杏林街道办事处 部门决算
内容概述: 第一部分 部门概况 第二部分 2023年度部门决算表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件
2023年度 厦门市集美区人民政府杏林街道办事处 部门决算
发布时间:2024-09-04 15:41 阅读人数:
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  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………………4

  一、部门主要职责…………………………………………5

  二、部门决算单位基本情况………………………………6

  三、部门主要工作总结……………………………………6

  第二部分 2023年度部门决算表……………………………11

  一、收入支出决算总表……………………………………12

  二、收入决算表……………………………………………14

  三、支出决算表……………………………………………22

  四、财政拨款收入支出决算总表…………………………30

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………32

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………38

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…40

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………41

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………42

  第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………43

  一、收入支出决算总体情况说明…………………………44

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………45

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………45

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………59

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……60

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……60

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………61

  八、预算绩效情况说明……………………………………62

  九、其他重要事项情况说明………………………………63

  第四部分 名词解释…………………………………………64

  第五部分 附件………………………………………………67

  第一部分 

  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市集美区人民政府杏林街道办事处部门的主要职责是:

  (一)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

  (二)管理街道经济,制定经济发展规划,对经济工作中的重要问题作出决定,监督、指导、协调街道经济的运作。发展街道经济,不断壮大街道经济实力。

  (三)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾工作。

  (四)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育,维护社会安定团结。

  (五)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能。

  (六)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计划生育工作。

  (七)做好社区教育、文化、科技、体育、卫生活动的组织、指导和协调工作。

  (八)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

  (九)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

  (十)加强社区居民委员会建设,合理设置社区居民委员会。指导和支持社区居民委员会开展工作,扶持社区居委会经济发展,帮助社区居委会解决实际问题。及时向政府反映居民的意见和要求,处理居民来信来访。

  (十一)加强人武工作,做好兵役登记和征兵工作,开展安全生产、抢险救灾工作。

  (十二)承办上级交办的其他工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市集美区人民政府杏林街道办事处部门包括1个机关行政处(科、股)室及2个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

  2

  厦门市集美区杏林街道综合服务中心

  3

  厦门市集美区杏林街道综合执法队

  三、部门主要工作总结

  2023年,厦门市集美区人民政府杏林街道办事处部门主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以“项目攻坚年”为总抓手,推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动在杏林落地落实,为集美区在全市率先实现社会主义现代化中走前头做示范作出杏林贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)经济指标稳中向好。(1)规上工业产值:1-11月,31家三亿元以下规上工业企业累计实现产值19.75亿元,同比增长14.6%,排名全区第一;36家规上工业企业累计实现产值95.49亿元,同比降低4.6%。主要支撑企业为伏特佳、新诺等。(2)外资到资:1-10月,累计完成外资到资3581万美元,同比增长263.3%,高于全区平均增速(-43.1%)306.4个百分点,累计完成数排名全区第一,增速排名全区第二。主要支撑项目为祥峰基金、英富保、斯巴特、高峰乐等。(3)批零销售额:1-11月,完成限上批零126.25亿元,同比增速5.3%,低于全区平均增速(34.25%)28.95个百分点,排名全区第五;1-9月,街道34家限下批零企业实现商品销售额零售额1627.5万元,同比增长31.3%,排名全区第一。

  (二)强化家庭服务关怀。积极做好婴幼儿照护服务工作,新增3家0-3岁托育机构,增加托位数90个,新增10家幼儿园托班,增加托位300个。推进体育事业发展,指导园博、高浦、杏北、西亭社区创建2023年省市区级老年人健身康乐家园、为辖区宁海、宁宝、莲亭社区开展7个全民健身场地设施提升改造,宁宝社区宁宝花园智慧健身房通过验收并投入使用。强化老年人规范化服务建设,完成杏林街道养老服务照料中心打造,并开启试运营,提升老年人幸福感。

  (三)提升城乡建设品质。坚决遏制城中村乱搭乱建,拆除违法建设68起,拆除面积6182.54平方米,其中图斑41个,卫片2处。拆除、凊退废品回收站12处,还村民宜居宜业的生活环境。投入5650万元生成建设项目18个,涉及环境整治提升、配套设施改造、风貌建筑修缮、杏林社区城中村改造等;积极解决农村污水历史遗留问题,完成集中式生活污水收集纳管建设工程26个;在园博苑地铁站点建设停车场500平方米,有效解决周边停车难问题;对锦园渠、高浦社区排海箱涵开展清淤整治修复,提升辖区生态环境。积极探索“一支队伍管执法”模式,建立街道与派驻部门间的沟通联系机制,今年来开展行政执法检查41次,提醒教育3次,做出行政处罚2起,均为警告处罚。垃分工作有序推进,完成8座垃圾分类收集屋打造,提升居民分类投放便利,对违反《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》的小区和沿街商铺开具责令改正通知书4356单、警示告知书2939单、简易程序处罚决定书711单,罚款金额共计36030元,对不履行生活垃圾分类义务且拒不改正的责任物业服务企业立案1起,罚款1.2万元,在市对区的暗访考评中分数位列集美区各镇街第二名。指导中交和美、中海鹭湾小区通过以奖代补形式完成"小莲青"自习室建设完成小区空间打造,并实行自我管理,转被动配合为主动参与。

  (四)筑牢公共安全防线。今年共办结省、市、区转办件272件,受理12345平台(市长专线)9921件;联合鹭江公证处在全国首创“公证+”多元调解工作法,化解矛盾纠纷调解1057起,调解成功1055起,化解率99.81%,获评福建新时代“枫桥式工作法”先进典型。按照“一村一策”探索以苑东路、三南路为示范段先行先试,持续推进杏林社区城中村治理探索。节假日等重要时段累计开展领导带队安全检查37次,出动人员119人次,检查场所79处;督促指导20家工贸企业安全生产标准化建设,769户餐饮安装燃气报警装置;投入420.548万开展杏花苑、海湾华庭、宁宝花园等小区高层建筑消防设施瘫痪整治。

  (五)充分激励干部担当。聚焦区委、区政府中心工作,结合街道实际,发布2023年重点亮点工作清单、招商引资、征地拆迁等11批62个项目招贤榜,共有145人次主动报名参与攻坚克难。街道、社区两级双榜联动,党员先锋模范、干部履责担当作用得到充分体现,不少长期得不到解决的“硬骨头”问题得到快速解决。

  (六)推动党建工作百花齐放。打造莲亭社区“莲青有为 有邻亭好”、园博社区“聚邻‘园’梦,共‘博’未来”等党建品牌。打造杏林街道“银杏先锋”老党员工作室、老党员之家,同时成立宁海社区和纺织社区老党员工作室,从点到面辐射,激发离退老党员参与小区治理热情,充分发挥离退休干部党员优势和作用,为小区治理发挥余热。打造一批示范培育点,莲亭社区获评全市第二批“近邻党建先进社区”,莲花新城臻园小区党支部获评全市第二批“近邻党建先进小区党支部”。

  (七)全面贯彻党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,注重在“学”“实”“严”上下功夫,采取“组织集中学、引导自主学、网络推动学”的模式,累计开展党员大会1200余场,开展中心组学习14场次;坚持把意识形态工作摆在极端重要位置,严格落实意识形态工作责任制,按照“一岗双责”要求层层落实分管领域意识形态工作;充分发挥集美区党史馆、杏林街道党群服务中心等阵地作用,开展学习贯彻党的二十大精神培训和主题党日活动共800余次。

  第二部分 

  2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

   

  公开01表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按支出功能分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  38638.69

  一、一般公共服务支出

  5791.67

  二、政府性基金预算财政拨款收入

 

  二、外交支出

 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

  三、国防支出

  69.85

  四、上级补助收入

 

  四、公共安全支出

  1260.57

  五、事业收入

 

  五、教育支出

  433.98

  六、经营收入

 

  六、科学技术支出

  606.39

  七、附属单位上缴收入

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  111.58

  八、其他收入

  2730.60

  八、社会保障和就业支出

  9991.29

  

  

  九、卫生健康支出

  7889.53

  

  

  十、节能环保支出

  85.31

  

  

  十一、城乡社区支出

  20461.98

  

  

  十二、农林水支出

  128.95

  

  

  十三、交通运输支出

 

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  1171.46

  

  

  十五、商业服务业等支出

 

  

  

  十六、金融支出

 

  

  

  十七、援助其他地区支出

 

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

 

  

  

  十九、住房保障支出

  2717.99

  

  

  二十、粮油物资储备支出

 
   

  二十一、国有资本经营预算支出

 

  

  

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  553.22

  

  

  二十三、其他支出

 

  

  

  二十四、债务还本支出

 
   

  二十五、债务付息支出

 
   

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

  本年收入合计

  41369.30

  本年支出合计

  51273.76

  使用非财政拨款结余

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

  9961.21

  年末结转和结余

  56.74

  总计

  51330.50 

  总计

  51330.50

  注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  收入决算表

                   

  公开02表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

       

  单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  合计

  41369.30

  38638.69

       

  2730.60

  201

  一般公共服务支出

  5,575.99

  5,568.70

       

  7.28

  20101

  人大事务

  12.08

  12.08

         

  2010108

  代表工作

  5.08

  5.08

         

  2010199

  其他人大事务支出

  7.00

  7.00

         

  20102

  政协事务

  5.83

  5.83

         

  2010299

  其他政协事务支出

  5.83

  5.83

         

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,226.42

  1,226.42

         

  2010301

  行政运行

  944.95

  944.95

         

  2010308

  信访事务

  19.83

  19.83

         

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  261.63

  261.63

         

  20105

  统计信息事务

  97.80

  94.41

       

  3.39

  2010502

  一般行政管理事务

  1.44

         

  1.44

  2010507

  专项普查活动

  78.73

  78.73

         

  2010599

  其他统计信息事务支出

  17.63

  15.68

       

  1.95

  20106

  财政事务

  96.32

  96.32

         

  2010699

  其他财政事务支出

  96.32

  96.32

         

  20111

  纪检监察事务

  8.17

  8.17

         

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  8.17

  8.17

         

  20113

  商贸事务

  93.73

  93.73

         

  2011399

  其他商贸事务支出

  93.73

  93.73

         

  20126

  档案事务

  0.04

  0.04

         

  2012699

  其他档案事务支出

  0.04

  0.04

         

  20128

  民主党派及工商联事务

  40.00

  40.00

         

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  40.00

  40.00

         

  20129

  群众团体事务

  67.74

  66.04

       

  1.70

  2012999

  其他群众团体事务支出

  67.74

  66.04

       

  1.70

  20132

  组织事务

  611.90

  611.90

         

  2013202

  一般行政管理事务

  5.00

  5.00

         

  2013299

  其他组织事务支出

  606.90

  606.90

         

  20133

  宣传事务

  133.20

  133.20

         

  2013399

  其他宣传事务支出

  133.20

  133.20

         

  20134

  统战事务

  29.21

  28.77

       

  0.44

  2013405

  华侨事务

  0.05

  0.05

         

  2013499

  其他统战事务支出

  29.16

  28.72

       

  0.44

  20136

  其他共产党事务支出

  2,815.56

  2,813.81

       

  1.75

  2013602

  一般行政管理事务

  1.75

         

  1.75

  2013699

  其他共产党事务支出

  2,813.81

  2,813.81

         

  20138

  市场监督管理事务

  337.97

  337.97

         

  2013899

  其他市场监督管理事务

  337.97

  337.97

         

  203

  国防支出

  69.85

  69.85

         

  20306

  国防动员

  69.85

  69.85

         

  2030601

  兵役征集

  20.28

  20.28

         

  2030607

  民兵

  13.78

  13.78

         

  2030699

  其他国防动员支出

  35.80

  35.80

         

  204

  公共安全支出

  1,260.57

  1,260.57

         

  20402

  公安

  1,029.31

  1,029.31

         

  2040299

  其他公安支出

  1,029.31

  1,029.31

         

  20499

  其他公共安全支出

  231.26

  231.26

         

  2049999

  其他公共安全支出

  231.26

  231.26

         

  205

  教育支出

  433.98

  421.88

       

  12.10

  20502

  普通教育

  404.88

  404.88

         

  2050201

  学前教育

  53.48

  53.48

         

  2050202

  小学教育

  185.16

  185.16

         

  2050203

  初中教育

  166.24

  166.24

         

  20508

  进修及培训

  12.10

         

  12.10

  2050899

  其他进修及培训

  12.10

         

  12.10

  20599

  其他教育支出

  17.00

  17.00

         

  2059999

  其他教育支出

  17.00

  17.00

         

  206

  科学技术支出

  606.39

  458.49

       

  147.91

  20699

  其他科学技术支出

  606.39

  458.49

       

  147.91

  2069999

  其他科学技术支出

  606.39

  458.49

       

  147.91

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  112.58

  111.58

       

  1.00

  20701

  文化和旅游

  111.58

  111.58

         

  2070199

  其他文化和旅游支出

  111.58

  111.58

         

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  1.00

         

  1.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  1.00

         

  1.00

  208

  社会保障和就业支出

  9,991.29

  9,984.57

       

  6.72

  20802

  民政管理事务

  7,799.82

  7,799.82

         

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  7,692.52

  7,692.52

         

  2080299

  其他民政管理事务支出

  107.30

  107.30

         

  20805

  行政事业单位养老支出

  322.35

  322.35

         

  2080501

  行政单位离退休

  59.36

  59.36

         

  2080502

  事业单位离退休

  45.70

  45.70

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  150.44

  150.44

         

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  66.85

  66.85

         

  20807

  就业补助

  78.86

  78.86

         

  2080701

  就业创业服务补贴

  12.90

  12.90

         

  2080704

  社会保险补贴

  65.96

  65.96

         

  20808

  抚恤

  443.10

  443.10

         

  2080805

  义务兵优待

  109.18

  109.18

         

  2080899

  其他优抚支出

  333.92

  333.92

         

  20809

  退役安置

  159.48

  159.48

         

  2080901

  退役士兵安置

  159.48

  159.48

         

  20810

  社会福利

  567.00

  563.79

       

  3.21

  2081001

  儿童福利

  7.99

  7.99

         

  2081002

  老年福利

  14.05

  14.05

         

  2081006

  养老服务

  132.34

  132.34

         

  2081099

  其他社会福利支出

  412.62

  409.41

       

  3.21

  20811

  残疾人事业

  273.22

  269.71

       

  3.51

  2081105

  残疾人就业

  52.39

  48.88

       

  3.51

  2081199

  其他残疾人事业支出

  220.83

  220.83

         

  20816

  红十字事业

  9.55

  9.55

         

  2081699

  其他红十字事业支出

  9.55

  9.55

         

  20819

  最低生活保障

  203.08

  203.08

         

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  203.08

  203.08

         

  20820

  临时救助

  49.70

  49.70

         

  2082001

  临时救助支出

  49.70

  49.70

         

  20821

  特困人员救助供养

  21.69

  21.69

         

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  21.69

  21.69

         

  20825

  其他生活救助

  4.22

  4.22

         

  2082501

  其他城市生活救助

  4.22

  4.22

         

  20828

  退役军人管理事务

  25.95

  25.95

         

  2082804

  拥军优属

  25.95

  25.95

         

  20899

  其他社会保障和就业支出

  33.24

  33.24

         

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  33.24

  33.24

         

  210

  卫生健康支出

  6,135.59

  6,089.53

       

  46.06

  21004

  公共卫生

  4,454.40

  4,454.40

         

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  4,178.41

  4,178.41

         

  2100499

  其他公共卫生支出

  275.99

  275.99

         

  21007

  计划生育事务

  1,233.39

  1,233.39

         

  2100717

  计划生育服务

  1,185.11

  1,185.11

         

  2100799

  其他计划生育事务支出

  48.28

  48.28

         

  21011

  行政事业单位医疗

  89.67

  89.67

         

  2101101

  行政单位医疗

  20.65

  20.65

         

  2101102

  事业单位医疗

  36.65

  36.65

         

  2101103

  公务员医疗补助

  12.81

  12.81

         

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  19.56

  19.56

         

  21014

  优抚对象医疗

  3.71

  3.71

         

  2101401

  优抚对象医疗补助

  3.71

  3.71

         

  21016

  老龄卫生健康事务

  220.04

  220.04

         

  2101601

  老龄卫生健康事务

  220.04

  220.04

         

  21099

  其他卫生健康支出

  134.38

  88.32

       

  46.06

  2109999

  其他卫生健康支出

  134.38

  88.32

       

  46.06

  211

  节能环保支出

  85.31

  85.31

         

  21199

  其他节能环保支出

  85.31

  85.31

         

  2119999

  其他节能环保支出

  85.31

  85.31

         

  212

  城乡社区支出

  13,429.74

  10,920.36

       

  2,509.38

  21201

  城乡社区管理事务

  2,501.57

  2,501.57

         

  2120104

  城管执法

  1,230.63

  1,230.63

         

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,270.94

  1,270.94

         

  21203

  城乡社区公共设施

  3,674.25

  3,659.34

       

  14.92

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  3,674.25

  3,659.34

       

  14.92

  21205

  城乡社区环境卫生

  3,452.94

  3,452.94

         

  2120501

  城乡社区环境卫生

  3,452.94

  3,452.94

         

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  60.67

         

  60.67

  2120803

  城市建设支出

  1.30

         

  1.30

  2120804

  农村基础设施建设支出

  59.37

         

  59.37

  21219

  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

  2,433.79

         

  2,433.79

  2121903

  城市建设支出

  2,433.79

         

  2,433.79

  21299

  其他城乡社区支出

  1,306.52

  1,306.52

         

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,306.52

  1,306.52

         

  213

  农林水支出

  128.95

  128.95

         

  21302

  林业和草原

  5.90

  5.90

         

  2130211

  动植物保护

  2.08

  2.08

         

  2130234

  林业草原防灾减灾

  3.82

  3.82

         

  21399

  其他农林水支出

  123.05

  123.05

         

  2139999

  其他农林水支出

  123.05

  123.05

         

  215

  资源勘探工业信息等支出

  267.70

  267.70

         

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  267.70

  267.70

         

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  267.70

  267.70

         

  221

  住房保障支出

  2,717.99

  2,717.99

         

  22101

  保障性安居工程支出

  2,717.99

  2,717.99

         

  2210108

  老旧小区改造

  2,717.99

  2,717.99

         

  224

  灾害防治及应急管理支出

  553.37

  553.22

       

  0.15

  22401

  应急管理事务

  145.01

  145.01

         

  2240106

  安全监管

  106.12

  106.12

         

  2240199

  其他应急管理支出

  38.90

  38.90

         

  22402

  消防救援事务

  363.84

  363.84

         

  2240299

  其他消防救援事务支出

  363.84

  363.84

         

  22499

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.52

  44.37

       

  0.15

  2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.52

  44.37

       

  0.15

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  支出决算表

 
             

  公开03

 

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

     

  单位:万元

 

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 

  类

  款

  项

  合计

  51273.76

  2560.35

  48713.41

  

  

  

 

  201

  一般公共服务支出

  5,791.67

  944.95

  4,846.72

  

  

  

 

  20101

  人大事务

  12.08

 

  12.08

       

  2010108

  代表工作

  5.08

 

  5.08

       

  2010199

  其他人大事务支出

  7.00

 

  7.00

       

  20102

  政协事务

  5.83

 

  5.83

       

  2010299

  其他政协事务支出

  5.83

 

  5.83

       

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,439.42

  944.95

  494.47

       

  2010301

  行政运行

  944.95

  944.95

         

  2010308

  信访事务

  19.83

 

  19.83

       

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  474.63

 

  474.63

       

  20105

  统计信息事务

  97.48

 

  97.48

       

  2010502

  一般行政管理事务

  3.08

 

  3.08

       

  2010507

  专项普查活动

  78.73

 

  78.73

       

  2010599

  其他统计信息事务支出

  15.68

 

  15.68

       

  20106

  财政事务

  96.32

 

  96.32

       

  2010699

  其他财政事务支出

  96.32

 

  96.32

       

  20111

  纪检监察事务

  8.17

 

  8.17

       

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  8.17

 

  8.17

       

  20113

  商贸事务

  93.73

 

  93.73

       

  2011399

  其他商贸事务支出

  93.73

 

  93.73

       

  20126

  档案事务

  0.04

 

  0.04

       

  2012699

  其他档案事务支出

  0.04

 

  0.04

       

  20128

  民主党派及工商联事务

  40.00

 

  40.00

       

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  40.00

 

  40.00

       

  20129

  群众团体事务

  67.74

 

  67.74

       

  2012999

  其他群众团体事务支出

  67.74

 

  67.74

       

  20132

  组织事务

  611.90

 

  611.90

       

  2013202

  一般行政管理事务

  5.00

 

  5.00

       

  2013299

  其他组织事务支出

  606.90

 

  606.90

       

  20133

  宣传事务

  133.20

 

  133.20

       

  2013399

  其他宣传事务支出

  133.20

 

  133.20

       

  20134

  统战事务

  29.21

 

  29.21

       

  2013405

  华侨事务

  0.05

 

  0.05

       

  2013499

  其他统战事务支出

  29.16

 

  29.16

       

  20136

  其他共产党事务支出

  2,818.56

 

  2,818.56

       

  2013602

  一般行政管理事务

  1.75

 

  1.75

       

  2013699

  其他共产党事务支出

  2,816.81

 

  2,816.81

       

  20138

  市场监督管理事务

  337.97

 

  337.97

       

  2013899

  其他市场监督管理事务

  337.97

 

  337.97

       

  203

  国防支出

  69.85

 

  69.85

       

  20306

  国防动员

  69.85

 

  69.85

       

  2030601

  兵役征集

  20.28

 

  20.28

       

  2030607

  民兵

  13.78

 

  13.78

       

  2030699

  其他国防动员支出

  35.80

 

  35.80

       

  204

  公共安全支出

  1,260.57

 

  1,260.57

       

  20402

  公安

  1,029.31

 

  1,029.31

       

  2040299

  其他公安支出

  1,029.31

 

  1,029.31

       

  20499

  其他公共安全支出

  231.26

 

  231.26

       

  2049999

  其他公共安全支出

  231.26

 

  231.26

       

  205

  教育支出

  433.98

 

  433.98

       

  20502

  普通教育

  404.88

 

  404.88

       

  2050201

  学前教育

  53.48

 

  53.48

       

  2050202

  小学教育

  185.16

 

  185.16

       

  2050203

  初中教育

  166.24

 

  166.24

       

  20508

  进修及培训

  12.10

 

  12.10

       

  2050899

  其他进修及培训

  12.10

 

  12.10

       

  20599

  其他教育支出

  17.00

 

  17.00

       

  2059999

  其他教育支出

  17.00

 

  17.00

       

  206

  科学技术支出

  606.39

 

  606.39

       

  20699

  其他科学技术支出

  606.39

 

  606.39

       

  2069999

  其他科学技术支出

  606.39

 

  606.39

       

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  111.58

 

  111.58

       

  20701

  文化和旅游

  111.58

 

  111.58

       

  2070199

  其他文化和旅游支出

  111.58

 

  111.58

       

  208

  社会保障和就业支出

  9,991.29

  322.35

  9,668.93

       

  20802

  民政管理事务

  7,799.82

 

  7,799.82

       

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  7,692.52

 

  7,692.52

       

  2080299

  其他民政管理事务支出

  107.30

 

  107.30

       

  20805

  行政事业单位养老支出

  322.35

  322.35

         

  2080501

  行政单位离退休

  59.36

  59.36

         

  2080502

  事业单位离退休

  45.70

  45.70

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  150.44

  150.44

         

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  66.85

  66.85

         

  20807

  就业补助

  78.86

 

  78.86

       

  2080701

  就业创业服务补贴

  12.90

 

  12.90

       

  2080704

  社会保险补贴

  65.96

 

  65.96

       

  20808

  抚恤

  443.10

 

  443.10

       

  2080805

  义务兵优待

  109.18

 

  109.18

       

  2080899

  其他优抚支出

  333.92

 

  333.92

       

  20809

  退役安置

  159.48

 

  159.48

       

  2080901

  退役士兵安置

  159.48

 

  159.48

       

  20810

  社会福利

  567.00

 

  567.00

       

  2081001

  儿童福利

  7.99

 

  7.99

       

  2081002

  老年福利

  14.05

 

  14.05

       

  2081006

  养老服务

  132.34

 

  132.34

       

  2081099

  其他社会福利支出

  412.62

 

  412.62

       

  20811

  残疾人事业

  273.22

 

  273.22

       

  2081105

  残疾人就业

  52.39

 

  52.39

       

  2081199

  其他残疾人事业支出

  220.83

 

  220.83

       

  20816

  红十字事业

  9.55

 

  9.55

       

  2081699

  其他红十字事业支出

  9.55

 

  9.55

       

  20819

  最低生活保障

  203.08

 

  203.08

       

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  203.08

 

  203.08

       

  20820

  临时救助

  49.70

 

  49.70

       

  2082001

  临时救助支出

  49.70

 

  49.70

       

  20821

  特困人员救助供养

  21.69

 

  21.69

       

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  21.69

 

  21.69

       

  20825

  其他生活救助

  4.22

 

  4.22

       

  2082501

  其他城市生活救助

  4.22

 

  4.22

       

  20828

  退役军人管理事务

  25.95

 

  25.95

       

  2082804

  拥军优属

  25.95

 

  25.95

       

  20899

  其他社会保障和就业支出

  33.24

 

  33.24

       

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  33.24

 

  33.24

       

  210

  卫生健康支出

  7,889.53

  89.67

  7,799.86

       

  21004

  公共卫生

  6,254.40

 

  6,254.40

       

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  5,978.41

 

  5,978.41

       

  2100499

  其他公共卫生支出

  275.99

 

  275.99

       

  21007

  计划生育事务

  1,233.39

 

  1,233.39

       

  2100717

  计划生育服务

  1,185.11

 

  1,185.11

       

  2100799

  其他计划生育事务支出

  48.28

 

  48.28

       

  21011

  行政事业单位医疗

  89.67

  89.67

         

  2101101

  行政单位医疗

  20.65

  20.65

         

  2101102

  事业单位医疗

  36.65

  36.65

         

  2101103

  公务员医疗补助

  12.81

  12.81

         

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  19.56

  19.56

         

  21014

  优抚对象医疗

  3.71

 

  3.71

       

  2101401

  优抚对象医疗补助

  3.71

 

  3.71

       

  21016

  老龄卫生健康事务

  220.04

 

  220.04

       

  2101601

  老龄卫生健康事务

  220.04

 

  220.04

       

  21099

  其他卫生健康支出

  88.32

 

  88.32

       

  2109999

  其他卫生健康支出

  88.32

 

  88.32

       

  211

  节能环保支出

  85.31

 

  85.31

       

  21199

  其他节能环保支出

  85.31

 

  85.31

       

  2119999

  其他节能环保支出

  85.31

 

  85.31

       

  212

  城乡社区支出

  20,461.98

  1,203.37

  19,258.60

       

  21201

  城乡社区管理事务

  2,501.57

  1,203.37

  1,298.20

       

  2120104

  城管执法

  1,230.63

 

  1,230.63

       

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,270.94

  1,203.37

  67.57

       

  21203

  城乡社区公共设施

  4,486.49

 

  4,486.49

       

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  4,486.49

 

  4,486.49

       

  21205

  城乡社区环境卫生

  9,672.94

 

  9,672.94

       

  2120501

  城乡社区环境卫生

  9,672.94

 

  9,672.94

       

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  60.67

 

  60.67

       

  2120803

  城市建设支出

  1.30

 

  1.30

       

  2120804

  农村基础设施建设支出

  59.37

 

  59.37

       

  21219

  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

  2,433.79

 

  2,433.79

       

  2121903

  城市建设支出

  2,433.79

 

  2,433.79

       

  21299

  其他城乡社区支出

  1,306.52

 

  1,306.52

       

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,306.52

 

  1,306.52

       

  213

  农林水支出

  128.95

 

  128.95

       

  21302

  林业和草原

  5.90

 

  5.90

       

  2130211

  动植物保护

  2.08

 

  2.08

       

  2130234

  林业草原防灾减灾

  3.82

 

  3.82

       

  21399

  其他农林水支出

  123.05

 

  123.05

       

  2139999

  其他农林水支出

  123.05

 

  123.05

       

  215

  资源勘探工业信息等支出

  1,171.46

 

  1,171.46

       

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  1,171.46

 

  1,171.46

       

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  1,171.46

 

  1,171.46

       

  221

  住房保障支出

  2,717.99

 

  2,717.99

       

  22101

  保障性安居工程支出

  2,717.99

 

  2,717.99

       

  2210108

  老旧小区改造

  2,717.99

 

  2,717.99

       

  224

  灾害防治及应急管理支出

  553.22

 

  553.22

       

  22401

  应急管理事务

  145.01

 

  145.01

       

  2240106

  安全监管

  106.12

 

  106.12

       

  2240199

  其他应急管理支出

  38.90

 

  38.90

       

  22402

  消防救援事务

  363.84

 

  363.84

       

  2240299

  其他消防救援事务支出

  363.84

 

  363.84

       

  22499

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.37

 

  44.37

       

  2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.37

 

  44.37

       

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

   
       

  公开04

 

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

 

  单位:万元

 

       

       

 

      

  金额

  项目(按功能分类)

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

 

  一、一般公共预算财政拨款

  38638.69 

  一、一般公共服务支出

  5781.70

  5781.70

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  

  二、外交支出

   

   

   

  三、国有资本经营预算财政拨款

  

  三、国防支出

  69.85

  69.85

   

   

  

  

  四、公共安全支出

  1260.57

  1260.57

   

   

  

  

  五、教育支出

  421.88

  421.88

   

   

  

  

  六、科学技术支出

  458.49

  458.49

   

   

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  111.58

  111.58

   

   

  

  

  八、社会保障和就业支出

  9984.57

  9984.57

   

   

  

  

  九、卫生健康支出

  7889.53

  7889.53

   

   

  

  

  十、节能环保支出

  85.31

  85.31

   

   

  

  

  十一、城乡社区支出

  17952.39

  17952.39

   

   

  

  

  十二、农林水支出

  128.95

  128.95

   

   

  

  

  十三、交通运输支出

   

   

   

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  1171.46

  1171.46

   

   

  

  

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  

  

  十六、金融支出

   

   

   

  

  

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  

  

  十九、住房保障支出

  2717.99

  2717.99

   

   

  

  

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   
   

  二十一、国有资本经营预算支出

         

  

  

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  553.22

  553.22

   

   

  

  

  二十三、其他支出

   

   

   

  

  

  二十四、债务还本支出

   

   

   
   

  二十五、债务付息支出

         
   

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

         

  本年收入合计

  38638.69

  本年支出合计

  48587.48

  48587.48

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  9948.78

  年末财政拨款结转和结余

   

   

   

  一般公共预算财政拨款

  9948.78

     

   

   

  政府性基金预算财政拨款

       

   

   

  国有资本经营预算财政拨款

 

  

   

   

   

  总计

  48587.48

  总计

  48587.48

  48587.48

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

 

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

  单位:万元

     

  本年支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

 

  合计

  48587.48

  2560.35

  46027.13

 

  201

  一般公共服务支出

  5,781.70

  944.95

  4,836.75

 

  20101

  人大事务

  12.08

 

  12.08

 

  2010108

  代表工作

  5.08

 

  5.08

 

  2010199

  其他人大事务支出

  7.00

 

  7.00

 

  20102

  政协事务

  5.83

 

  5.83

 

  2010299

  其他政协事务支出

  5.83

 

  5.83

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,439.42

  944.95

  494.47

 

  2010301

  行政运行

  944.95

  944.95

   

  2010308

  信访事务

  19.83

 

  19.83

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  474.63

 

  474.63

 

  20105

  统计信息事务

  94.41

 

  94.41

 

  2010507

  专项普查活动

  78.73

 

  78.73

 

  2010599

  其他统计信息事务支出

  15.68

 

  15.68

 

  20106

  财政事务

  96.32

 

  96.32

 

  2010699

  其他财政事务支出

  96.32

 

  96.32

 

  20111

  纪检监察事务

  8.17

 

  8.17

 

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  8.17

 

  8.17

 

  20113

  商贸事务

  93.73

 

  93.73

 

  2011399

  其他商贸事务支出

  93.73

 

  93.73

 

  20126

  档案事务

  0.04

 

  0.04

 

  2012699

  其他档案事务支出

  0.04

 

  0.04

 

  20128

  民主党派及工商联事务

  40.00

 

  40.00

 

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  40.00

 

  40.00

 

  20129

  群众团体事务

  66.04

 

  66.04

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

  66.04

 

  66.04

 

  20132

  组织事务

  611.90

 

  611.90

 

  2013202

  一般行政管理事务

  5.00

 

  5.00

 

  2013299

  其他组织事务支出

  606.90

 

  606.90

 

  20133

  宣传事务

  133.20

 

  133.20

 

  2013399

  其他宣传事务支出

  133.20

 

  133.20

 

  20134

  统战事务

  28.77

 

  28.77

 

  2013405

  华侨事务

  0.05

 

  0.05

 

  2013499

  其他统战事务支出

  28.72

 

  28.72

 

  20136

  其他共产党事务支出

  2,813.81

 

  2,813.81

 

  2013699

  其他共产党事务支出

  2,813.81

 

  2,813.81

 

  20138

  市场监督管理事务

  337.97

 

  337.97

 

  2013899

  其他市场监督管理事务

  337.97

 

  337.97

 

  203

  国防支出

  69.85

 

  69.85

 

  20306

  国防动员

  69.85

 

  69.85

 

  2030601

  兵役征集

  20.28

 

  20.28

 

  2030607

  民兵

  13.78

 

  13.78

 

  2030699

  其他国防动员支出

  35.80

 

  35.80

 

  204

  公共安全支出

  1,260.57

 

  1,260.57

 

  20402

  公安

  1,029.31

 

  1,029.31

 

  2040299

  其他公安支出

  1,029.31

 

  1,029.31

 

  20499

  其他公共安全支出

  231.26

 

  231.26

 

  2049999

  其他公共安全支出

  231.26

 

  231.26

 

  205

  教育支出

  421.88

 

  421.88

 

  20502

  普通教育

  404.88

 

  404.88

 

  2050201

  学前教育

  53.48

 

  53.48

 

  2050202

  小学教育

  185.16

 

  185.16

 

  2050203

  初中教育

  166.24

 

  166.24

 

  20599

  其他教育支出

  17.00

 

  17.00

 

  2059999

  其他教育支出

  17.00

 

  17.00

 

  206

  科学技术支出

  458.49

 

  458.49

 

  20699

  其他科学技术支出

  458.49

 

  458.49

 

  2069999

  其他科学技术支出

  458.49

 

  458.49

 

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  111.58

 

  111.58

 

  20701

  文化和旅游

  111.58

 

  111.58

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

  111.58

 

  111.58

 

  208

  社会保障和就业支出

  9,984.57

  322.35

  9,662.21

 

  20802

  民政管理事务

  7,799.82

 

  7,799.82

 

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  7,692.52

 

  7,692.52

 

  2080299

  其他民政管理事务支出

  107.30

 

  107.30

 

  20805

  行政事业单位养老支出

  322.35

  322.35

   

  2080501

  行政单位离退休

  59.36

  59.36

   

  2080502

  事业单位离退休

  45.70

  45.70

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  150.44

  150.44

   

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  66.85

  66.85

   

  20807

  就业补助

  78.86

 

  78.86

 

  2080701

  就业创业服务补贴

  12.90

 

  12.90

 

  2080704

  社会保险补贴

  65.96

 

  65.96

 

  20808

  抚恤

  443.10

 

  443.10

 

  2080805

  义务兵优待

  109.18

 

  109.18

 

  2080899

  其他优抚支出

  333.92

 

  333.92

 

  20809

  退役安置

  159.48

 

  159.48

 

  2080901

  退役士兵安置

  159.48

 

  159.48

 

  20810

  社会福利

  563.79

 

  563.79

 

  2081001

  儿童福利

  7.99

 

  7.99

 

  2081002

  老年福利

  14.05

 

  14.05

 

  2081006

  养老服务

  132.34

 

  132.34

 

  2081099

  其他社会福利支出

  409.41

 

  409.41

 

  20811

  残疾人事业

  269.71

 

  269.71

 

  2081105

  残疾人就业

  48.88

 

  48.88

 

  2081199

  其他残疾人事业支出

  220.83

 

  220.83

 

  20816

  红十字事业

  9.55

 

  9.55

 

  2081699

  其他红十字事业支出

  9.55

 

  9.55

 

  20819

  最低生活保障

  203.08

 

  203.08

 

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  203.08

 

  203.08

 

  20820

  临时救助

  49.70

 

  49.70

 

  2082001

  临时救助支出

  49.70

 

  49.70

 

  20821

  特困人员救助供养

  21.69

 

  21.69

 

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  21.69

 

  21.69

 

  20825

  其他生活救助

  4.22

 

  4.22

 

  2082501

  其他城市生活救助

  4.22

 

  4.22

 

  20828

  退役军人管理事务

  25.95

 

  25.95

 

  2082804

  拥军优属

  25.95

 

  25.95

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

  33.24

 

  33.24

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  33.24

 

  33.24

 

  210

  卫生健康支出

  7,889.53

  89.67

  7,799.86

 

  21004

  公共卫生

  6,254.40

 

  6,254.40

 

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  5,978.41

 

  5,978.41

 

  2100499

  其他公共卫生支出

  275.99

 

  275.99

 

  21007

  计划生育事务

  1,233.39

 

  1,233.39

 

  2100717

  计划生育服务

  1,185.11

 

  1,185.11

 

  2100799

  其他计划生育事务支出

  48.28

 

  48.28

 

  21011

  行政事业单位医疗

  89.67

  89.67

   

  2101101

  行政单位医疗

  20.65

  20.65

   

  2101102

  事业单位医疗

  36.65

  36.65

   

  2101103

  公务员医疗补助

  12.81

  12.81

   

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  19.56

  19.56

   

  21014

  优抚对象医疗

  3.71

 

  3.71

 

  2101401

  优抚对象医疗补助

  3.71

 

  3.71

 

  21016

  老龄卫生健康事务

  220.04

 

  220.04

 

  2101601

  老龄卫生健康事务

  220.04

 

  220.04

 

  21099

  其他卫生健康支出

  88.32

 

  88.32

 

  2109999

  其他卫生健康支出

  88.32

 

  88.32

 

  211

  节能环保支出

  85.31

 

  85.31

 

  21199

  其他节能环保支出

  85.31

 

  85.31

 

  2119999

  其他节能环保支出

  85.31

 

  85.31

 

  212

  城乡社区支出

  17,952.39

  1,203.37

  16,749.01

 

  21201

  城乡社区管理事务

  2,501.57

  1,203.37

  1,298.20

 

  2120104

  城管执法

  1,230.63

 

  1,230.63

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,270.94

  1,203.37

  67.57

 

  21203

  城乡社区公共设施

  4,471.36

 

  4,471.36

 

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  4,471.36

 

  4,471.36

 

  21205

  城乡社区环境卫生

  9,672.94

 

  9,672.94

 

  2120501

  城乡社区环境卫生

  9,672.94

 

  9,672.94

 

  21299

  其他城乡社区支出

  1,306.52

 

  1,306.52

 

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,306.52

 

  1,306.52

 

  213

  农林水支出

  128.95

 

  128.95

 

  21302

  林业和草原

  5.90

 

  5.90

 

  2130211

  动植物保护

  2.08

 

  2.08

 

  2130234

  林业草原防灾减灾

  3.82

 

  3.82

 

  21399

  其他农林水支出

  123.05

 

  123.05

 

  2139999

  其他农林水支出

  123.05

 

  123.05

 

  215

  资源勘探工业信息等支出

  1,171.46

 

  1,171.46

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  1,171.46

 

  1,171.46

 

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  1,171.46

 

  1,171.46

 

  221

  住房保障支出

  2,717.99

 

  2,717.99

 

  22101

  保障性安居工程支出

  2,717.99

 

  2,717.99

 

  2210108

  老旧小区改造

  2,717.99

 

  2,717.99

 

  224

  灾害防治及应急管理支出

  553.22

 

  553.22

 

  22401

  应急管理事务

  145.01

 

  145.01

 

  2240106

  安全监管

  106.12

 

  106.12

 

  2240199

  其他应急管理支出

  38.90

 

  38.90

 

  22402

  消防救援事务

  363.84

 

  363.84

 

  2240299

  其他消防救援事务支出

  363.84

 

  363.84

 

  22499

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.37

 

  44.37

 

  2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

  44.37

 

  44.37

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           

  公开06表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

   

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  2242.80

  302

  商品和服务支出

  193.07

  307

  债务利息及费用支出

   

  30101

  基本工资

  177.49

  30201

  办公费

  29.46

  30701

  国内债务付息

   

  30102

  津贴补贴

  656.17

  30202

  印刷费

 

  30702

  国外债务付息

   

  30103

  奖金

  403.92

  30203

  咨询费

 

  30703

  国内债务发行费用

   

  30106

  伙食补助费

 

  30204

  手续费

  0.11

  30704

  国外债务发行费用

   

  30107

  绩效工资

  78.85

  30205

  水费

  0.77

  310

  资本性支出

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  150.44

  30206

  电费

  14.01

  31001

  房屋建筑物购建

   

  30109

  职业年金缴费

  66.85

  30207

  邮电费

  16.51

  31002

  办公设备购置

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  59.38

  30208

  取暖费

 

  31003

  专用设备购置

   

  30111

  公务员医疗补助缴费

  12.81

  30209

  物业管理费

  46.15

  31005

  基础设施建设

   

  30112

  其他社会保障缴费

  70.58

  30211

  差旅费

  11.65

  31006

  大型修缮

   

  30113

  住房公积金

  154.71

  30212

  因公出国(境)费用

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  30114

  医疗费

 

  30213

  维修(护)费

 

  31008

  物资储备

   

  30199

  其他工资福利支出

  411.58

  30214

  租赁费

 

  31009

  土地补偿

   

  303

  对个人和家庭的补助

  124.48

  30215

  会议费

 

  31010

  安置补助

   

  30301

  离休费

 

  30216

  培训费

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  30302

  退休费

 

  30217

  公务接待费

  0 .09

  31012

  拆迁补偿

   

  30303

  退职(役)费

 

  30218

  专用材料费

 

  31013

  公务用车购置

   

  30304

  抚恤金

 

  30224

  被装购置费

 

  31019

  其他交通工具购置

   

  30305

  生活补助

  19.42

  30225

  专用燃料费

 

  31021

  文物和陈列品购置

   

  30306

  救济费

 

  30226

  劳务费

 

  31022

  无形资产购置

   

  30307

  医疗费补助

 

  30227

  委托业务费

 

  31099

  其他资本性支出

   

  30308

  助学金

 

  30228

  工会经费

  45.89

  399

  其他支出

   

  30309

  奖励金

 

  30229

  福利费

 

  39907

  国家赔偿费用支出

   

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30231

  公务用车运行维护费

  6.34

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  30311

  代缴社会保险费

 

  30239

  其他交通费用

  17.49

  39909

  经常性赠与

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  105.06

  30240

  税金及附加费用

 

  39910

  资本性赠与

   

     

  30299

  其他商品和服务支出

  4.58

  39999

  其他支出

   

  人员经费合计

   2367.27

  公用经费合计

   193.07

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

  公开07表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

  单位:万元

  项目

  行次

  决算数

  合计

  1

  24.62 

  1. 因公出国(境)费

  2

  0.00 

  2. 公务用车购置及运行维护费

  3

  24.52 

  其中:(1)公务用车购置费

  4

  18.18 

  2)公务用车运行维护费

  5

  6.34 

  3. 公务接待费

  6

  0.09 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

  公开08表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

 

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  栏次

  1

  4

  7

  8

  11

  12

  合计

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

                   

  注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  

  

  公开09表

  部门:厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

  

  单位:万元

      目

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出  

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  第三部分 

  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2023 年度本部门收入总计41369.30万元, 支出总计51273.76万元,与上年决算数相比,各减少2815.49 万元,增加4977.63,下降6.37%,增长10.75%。主要是文明创建经费、城乡社区公共设施支出增加,环卫保洁服务外包经费、垃圾分类经费支出减少。

  (二)收入决算情况说明

  2023年度收入41369.30万元,比上年决算数减少2815.49万元,下降6.37%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入38638.69万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 事业收入0.00万元。

  6. 经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入2730.60万元。

  (三)支出决算情况说明

  2023年度支出51273.76万元,比上年决算数增加4977.63万元,增长10.75%,具体情况如下:

  1.基本支出2560.35万元。其中,人员支出2367.27万元,公用支出193.07万元。

  2.项目支出48713.41万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计48587.48万元, 支出总计48587.48万元,与上年决算数相比,各增加5528.18万元,增长12.84%,主要是:文明创建经费、城乡社区公共设施支出增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年一般公共预算支出48587.48万元,比上年决算数增加5661.26万元,增长13.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010108 代表工作5.08万元,较上年决算数增加1.64万元,增长47.67%。主要原因是2022年集美区人大代表杏林团读书班费用在2023年度支出。

  (二)2010199 其他人大事务支出7.00万元,较上年决算数增加0.40万元,增长6.06%。主要原因是购买人大代表服务经费支出增加。

  (三)2010299 其他政协事务支出5.83万元,较上年决算数减少1.36万元,下降18.92%。主要原因是购买政协事务辅助服务经费支出减少。

  (四)2010301 行政运行944.95万元,较上年决算数增加113.81万元,增长13.69%。主要原因是工资奖金津贴等补助和日常公用经费增加。

  (五)2010308 信访事务19.83万元,较上年决算数减少9.49万元,下降32.37%。主要原因是购买12345热线及信访服务事项支出减少。

  (六)2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出474.63万元,较上年决算数增加85.57万元,增长21.99%。主要原因是公房管理经费支出增加。

  (七)2010507 专项普查活动78.73万元,较上年决算数增加78.73万元,增长100.00%。主要原因是新增全国第五次经济普查工作经费。

  (八)2010599 其他统计信息事务支出15.68万元,较上年决算数增加3.45万元,增长28.21%。主要原因是统计各项调查经费增加。

  (九)2010699 其他财政事务支出96.32万元,较上年决算数增加28.35万元,增长41.71%。主要原因是财政工作经费支出增加。

  (十)2011199 其他纪检监察事务支出8.17万元,较上年决算数减少8.93万元,下降52.22%。主要原因是本年度无村居廉政监督工作室党风廉政建设经费支出。

  (十一)2011399 其他商贸事务支出93.73万元,较上年决算数增加73.73万元,增长368.65%。主要原因是本年度新增春节慰问辖区重点企业留守员工慰问品和杏林街道企业文创拼图支出。

  (十二)2012699 其他档案事务支出0.04万元,较上年决算数减少6.03万元,下降99.34%。主要原因是档案整理经费支出减少。

  (十三)2012899 其他民主党派及工商联事务支出40.00万元,较上年决算数增加38.39万元,增长2384.47%。主要原因是商会工作经费支出增加。

  (十四)2012999 其他群众团体事务支出66.04万元,较上年决算数减少45.71万元,下降40.90%。主要原因是团建活动经费、妇联活动经费支出减少。

  (十五)2013202 一般行政管理事务5.00万元,较上年决算数增加 5.00万元,增长100.00%。主要原因是新增近邻党建示范点支出。

  (十六)2013299 其他组织事务支出606.90万元,较上年决算数减少773.37万元,下降56.03%。主要原因是基层组织建设经费、党员活动经费支出减少,本年度非公企业党组织员人员经费不在此列支。

  (十七)2013399 其他宣传事务支出133.20万元,较上年决算数减少235.71万元,下降63.89%。主要原因是春节城市氛围布置费用、社区宣传氛围经费支出减少。

  (十八)2013405 华侨事务0.05万元,较上年决算数增加 0.05万元,增长100.00%。主要原因是新增上墙宣传展板支出。

  (十九)2013499 其他统战事务支出28.72万元,较上年决算数增加24.91万元,增长653.81%。主要原因是新阶联篮球联赛执行费、线上民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步宣传教育线上知识答题活动支出增加。

  (二十)2013699 其他共产党事务支出2813.81万元,较上年决算数增加945.53万元,增长50.61%。主要原因是文明创建经费(老旧小区立面缆线提升整治工程、老旧小区整治改造提升项目)经费支出增加。

  (二十一)2013899 其他市场监督管理事务337.97万元,较上年决算数增加102.25万元,增长43.38%。主要原因是食品药品监管协查员人员经费、市场监督管理经费、消费者权益保护经费支出增加。

  (二十二)2030601 兵役征集20.28万元,较上年决算数增加0.68万元,增长3.47%。主要原因是征兵经费支出增加。

  (二十三)2030607 民兵13.78万元,较上年决算数减少7.75万元,下降36.00%。主要原因是基干民兵分队训练支出减少。

  (二十四)2030699 其他国防动员支出35.80万元,较上年决算数增加22.74万元,增长174.12%。主要原因是社区民兵营部规范化建设支出增加。

  (二十五)2040220 执法办案0.00万元,较上年决算数减少593.36万元,下降100.00%。主要原因是道路交通安全整治经费变更为在其他公共安全支出项目支出,与2022年度相比支出减少。

  (二十六)2040299 其他公安支出1029.31万元,较上年决算数减少819.42万元,下降44.32%。主要原因是群防群治经费、辖区派出所补助经费、监控系统经费、社区综治专项经费支出减少。

  (二十七)2049999 其他公共安全支出231.26万元,较上年决算数增加231.26万元,增长100.00%。主要原因是道路交通安全整治经费变更为在此项目支出,与2022年度相比支出减少。

  (二十八)2050201 学前教育53.48万元,较上年决算数增加53.48万元,增长100.00%。主要原因是幼儿园教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出,与2022年度相比支出减少。

  (二十九)2050202 小学教育185.16万元,较上年决算数增加185.16万元,增长100.00%。主要原因是小学教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出,与2022年度相比支出减少。

  (三十)2050203 初中教育166.24万元,较上年决算数增加166.24万元,增长100.00%。主要原因是中学教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出,与2022年度相比支出减少。

  (三十一)2059999 其他教育支出17.00万元,较上年决算数减少927.52万元,下降98.20%。主要原因是幼儿园教育经费补助、小学教育经费补助、中学教育经费补助支出减少。

  (三十二)2069999 其他科学技术支出458.49万元,较上年决算数减少844.47万元,下降64.81%。主要原因是雪亮工程经费支出减少。

  (三十三)2070199 其他文化和旅游支出111.58万元,较上年决算数减少46.66万元,下降29.49%。主要原因是公共文化修缮工程费用支出减少。

  (三十四)2070204 文物保护0.00万元,较上年决算数减少172.58 万元,下降100.00%。主要原因是历史文化遗产集中保护修缮专项经费支出减少。

  (三十五)2080208 基层政权建设和社区治理7692.52万元,较上年决算数增加7573.82万元,增长6380.64%。主要原因是城市社区工作人员经费支出增加,村(村改居)工作人员经费、城市社区日常公用经费、城市社区服务群众专项经费、社区建设经费等之前在其他城乡社区支出的项目变更为在此列支,本年度购买便民利民服务经费在此列支。

  (三十六)2080299 其他民政管理事务支出107.30万元,较上年决算数增加16.62万元,增长18.33%。主要原因是民政工作经费(民政助理员人员经费)支出增加,民政救助对象节日慰问经费支出增加。

  (三十七)2080501 行政单位离退休59.36万元,较上年决算数减少1.72万元,下降2.82%。主要原因是离退休工资福利支出减少。

  (三十八)2080502 事业单位离退休45.70万元,较上年决算数减少0.44万元,下降0.95%。主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

  (三十九)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.44万元,较上年决算数增加56.86万元,增长60.76%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  (四十)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出66.85万元,较上年决算数增加59.03万元,增长754.86%。主要原因是2023年起逐月缴交职业年金。

  (四十一)2080701 就业创业服务补贴12.90万元,较上年决算数增加12.90万元,增长100.00%。主要原因是新增职业技能提升行动经费支出。

  (四十二)2080704 社会保险补贴65.96万元,较上年决算数减少48.35万元,下降42.30%。主要原因是自由职业者社保补贴支出减少。

  (四十三)2080805 义务兵优待109.18万元,较上年决算数增加37.82万元,增长53.00%。主要原因是2023年度义务兵家庭优待金支出增加,补发2021年春季入伍义务兵家属优待金。

  (四十四)2080899 其他优抚支出333.92万元,较上年决算数增加27.80万元,增长9.08%。主要原因是优抚抚恤补助资金支出增加。

  (四十五)2080901 退役士兵安置159.48万元,较上年决算数增加96.51万元,增长153.26%。主要原因是2022年度只支出2021年秋冬季退役士兵自主就业补助金,2023年度支出2022年秋冬季退役士兵自主就业经济补助金及2023年春季退役士兵自主就业经济补助金。

  (四十六)2081001 儿童福利7.99万元,较上年决算数增加7.51万元,增长1564.58%。主要原因是成年人保护工作站建设经费支出增加。

  (四十七)2081002 老年福利14.05万元,较上年决算数增加2.20万元,增长18.57%。主要原因是高龄补贴支出增加。

  (四十八)2081006 养老服务132.34万元,较上年决算数减少210.36万元,下降61.38%。主要原因是农村幸福院经费、下拨社区居家养老经费支出减少。

  (四十九)2081099 其他社会福利支出409.41万元,较上年决算数增加27.46万元,增长7.19%。主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出增加。

  (五十)2081105 残疾人就业48.88万元,较上年决算数减少41.01万元,下降45.62%。主要原因是本年度残疾人事务工作经费(残疾人援助中心人员经费)、残疾人事务工作经费(残疾人联络员人员经费)不在此支出,“一户多残”困难残疾人补助、残疾人职业援助中心经费支出增加。

  (五十一)2081199 其他残疾人事业支出220.83万元,较上年决算数增加72.91万元,增长49.29%。主要原因是本年度残疾人事务工作经费(残疾人援助中心人员经费)、残疾人事务工作经费(残疾人联络员人员经费)在此列支,与2022年度相比支出增加。残疾人慰问经费支出增加。

  (五十二)2081699 其他红十字事业支出9.55万元,较上年决算数减少0.15万元,下降1.55%。主要原因是红十字经费支出减少。

  (五十三)2081901 城市最低生活保障金支出203.08 万元,较上年决算数增加42.36万元,增长26.36%。主要原因是困难群众救助补助资金支出增加。

  (五十四)2082001 临时救助支出49.70万元,较上年决算数减少3.74万元,下降7.00%。主要原因是困难群众一次性生活补贴支出减少。

  (五十五)2082101 城市特困人员救助供养支出21.69万元,较上年决算数增加0.97万元,增长4.68%。主要原因是特困人员供养经费、孤儿养育费支出较小幅度增加。

  (五十六)2082501 其他城市生活救助4.22万元,较上年决算数减少14.02万元,下降76.86%。主要原因是本年度入住养老机构补助不在此列支。

  (五十七)2082804 拥军优属25.95万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.08%。主要原因是走访慰问部队支出减少。

  (五十八)2089999 其他社会保障和就业支出33.24 万元,较上年决算数减少2.50万元,下降6.99%。主要原因是保障性住房工作经费支出减少。

  (五十九)2100410 突发公共卫生事件应急处理5978.41万元,较上年决算数增加780.12万元,增长15.01%。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出减少,但便民核酸检测经费在本年度结算,便民核酸检测经费支出增加。

  (六十)2100499 其他公共卫生支出275.99万元,较上年决算数增加54.98万元,增长24.88%。主要原因是新增老年人体检费,环境消杀经费支出增加,本年度春节计划生育走访慰问经费在此列支。

  (六十一)2100717 计划生育服务1185.11万元,较上年决算数增加414.97万元,增长53.88%。主要原因是计划生育服务奖励扶助支出增加。

  (六十二)2100799 其他计划生育事务支出48.28万元,较上年决算数减少281.00万元,下降85.34%。主要原因是本年度取消社区计生小组长工作补贴,区级计划生育服务奖励扶助变更为在计划生育服务支出。

  (六十三)2101101 行政单位医疗20.65万元,较上年决算数增加2.06万元,增长11.08%。主要原因是单位缴纳医疗保险(含生育保险)缴费增加。

  (六十四)2101102 事业单位医疗36.65万元,较上年决算数增加9.40万元,增长34.50%。主要原因是职工基本医疗保险(含生育保险)缴费增加。

  (六十五)2101103 公务员医疗补助12.81万元,较上年决算数增加4.39万元,增长52.14%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

  (六十六)2101199 其他行政事业单位医疗支出19.56万元,较上年决算数增加8.09万元,增长70.53%。主要原因是单位医疗补助缴费增加。

  (六十七)2101401 优抚对象医疗补助3.71万元,较上年决算数增加1.20万元,增长47.81%。主要原因是2023年重点优抚对象体检经费支出增加。

  (六十八)2101601 老龄卫生健康事务220.04万元,较上年决算数减少60.24万元,下降21.49%。主要原因是2022年度有支出2021年度高龄津贴、老龄常务副会长补贴,2023年度只支出本年度高龄津贴、老龄常务副会长补贴。

  (六十九)2109999 其他卫生健康支出88.32 万元,较上年决算数增加88.32万元,增长100.00%。主要原因是本年度家庭医生签约服务经费在此支出,与2022年度相比支出增加。

  (七十)2119999 其他节能环保支出85.31万元,较上年决算数减少0.20万元,下降0.23%。主要原因是环保网格员经费支出增加。

  (七十一)2120104 城管执法1230.63万元,较上年决算数减少43.56万元,下降3.42%。主要原因是执法中队补助经费支出减少。

  (七十二)2120199 其他城乡社区管理事务支出1270.94万元,较上年决算数增加383.92万元,增长43.28%。主要原因是新增综合执法队经费,非公企业党组织员人员经费在此项目列支,执法队单位新增基本工资、津贴补贴、其他公用经费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

  (七十三)2120399 其他城乡社区公共设施支出4471.36万元,较上年决算数增加2443.42万元,增长120.49%。主要原因是本年度新增较多社区及小区提升改造工程,如:高浦古城门文化景观提升改造工程、宁宝社区党群服务活动中心改造提升工程、杏林街道宁宝花园小区小型智能消防站及消防智能系统工程建设项目。

  (七十四)2120501 城乡社区环境卫生9672.94万元,较上年决算数减少1380.46万元,下降12.49%。主要原因是垃圾分类经费、环卫保洁服务外包经费支出减少。

  (七十五)2129999 其他城乡社区支出1306.52万元,较上年决算数减少5139.18万元,下降79.73%。主要原因是中心单位城市社区工作人员经费、村(村改居)工作人员经费、城市社区日常公用经费、城市社区服务群众专项经费、社区建设经费、购买社区网格化管理辅助性事务经费(城市社区)、购买社区网格化管理辅助性事务经费(村改居)等项目不在此列支,街道(本级)新增购买社区网络化管理辅助性事务经费(城市社区),农村人居环境整治经费支出增加。

  (七十六)2130211 动植物保护2.08万元,较上年决算数增加2.08万元,增长100.00%。主要原因是新增古树名木养护补助资金。

  (七十七)2130234 林业草原防灾减灾3.82万元,较上年决算数增加3.82万元,增长100.00%。主要原因是新增护林员购买服务经费。

  (七十八)2139999 其他农林水支出123.05万元,较上年决算数减少71.35万元,下降36.70%。主要原因是海洋渔业资源养护补贴资金支出减少。

  (七十九)2150899 其他支持中小企业发展和管理支出1171.46万元,较上年决算数增加838.74万元,增长252.09%。主要原因是新增农贸市场经营收支缺口补助和农贸市场装修费补助经费支出。

  (八十)2200199 其他自然资源事务支出0.00万元,较上年决算数减少156.77 万元,下降100.00%。主要原因是本年度无海域整治经费(养殖清退经费)支出。

  (八十一)2210108 老旧小区改造2717.99万元,较上年决算数增加2554.98万元,增长1567.38%。主要原因是本年度新增多个老旧小区改造项目,如:杏林街道宁宝社区2023年老旧小区改造项目、杏林街道宁宝花园2023年老旧小区改造项目、杏林街道建昌商业广场2023年老旧小区改造项目、杏林街道纺织社区2023年老旧小区改造项目、杏林街道内林及曾营社区2023年老旧小区改造项目、厦门市集美区杏林街道纺织社区万龙小区改造工程。

  (八十二)2240106 安全监管106.12万元,较上年决算数增加7.74万元,增长7.87%。主要原因是瓶装燃气安检费用、购买安全生产监管辅助性事务经费支出增加。

  (八十三)2240199 其他应急管理支出38.90万元,较上年决算数增加31.47万元,增长423.55%。主要原因是新增安全生产宣传经费和安全生产应急经费。

  (八十四)2240299 其他消防救援事务支出363.84 万元,较上年决算数减少123.31万元,下降25.31%。主要原因是社区消防建设经费支出减少。

  (八十五)2249999 其他灾害防治及应急管理支出44.37万元,较上年决算数增加5.71万元,增长14.77%。主要原因是防汛经费、社区避灾点工作经费支出增加。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少133.08万元,下降100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2120803  城市建设支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元,下降100.00%。主要原因是市级样板片区创建补贴支出减少。

  (二)2120804  农村基础设施建设支出0.00万元,较上年决算数减少100.65万元,下降100.00%。主要原因是取消农村污水管网维护支出。

  (三)2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.00万元,较上年决算数减少0.43万元,下降100.00%。主要原因是老年人智能定位设备经费支出减少。

  (四)2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.00万元,较上年决算数减少22.00万元,下降100.00%。主要原因是取消第二批公共体育设施建设与维护经费。

  本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.35万元,其中:

  (一)人员经费2367.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费193.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.62万元,完成全年预算的71.82%;较上年增加18.71万元,增长316.58%。主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出24.52万元,完成全年预算的71.72%;较上年增加18.61万元,增长314.89%%。其中:

  公务用车购置费支出18.18万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加18.18万元,增长100.00%。2023年公务用车购置1辆,主要是:购置公务用车1辆,公务用车购置费支出增加。

  公务用车运行费支出6.34万元,完成全年预算的39.60%;较上年增加0.43万元,增长7.28%。主要是车辆维护费支出增加。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为8辆。

  (三)公务接待费支出0.09万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加0.09万元,增长100%。主要是公务接待支出增加。累计接待1批次、5人次。

  八、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织2023年度整体支出绩效自评,评价结果为96.91分。《部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件一。

  本部门组织对安全生产生活监管经费、残疾人帮扶经费、道路交通管理经费、关心妇女儿童经费、基本公共卫生服务经费等一级项目开展2023年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是39个、4个、0个、0个、4个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2023年度机关运行经费支出126.14万元,比上年决算数增加22.90万元,增长22.18%,主要原因是: 购置公务用车1辆,公务用车购置费支出增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2023年度政府采购支出总额7682.07万元,其中:政府采购货物支出2113.00万元、政府采购工程支出5078.83万元、政府采购服务支出490.24万元。授予中小企业合同金额7682.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7682.07万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环卫站用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分 

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 

  附件

  一、《部门整体支出绩效自评表》

  二、《部门一级项目支出绩效自评表》

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