2021年统战部门预算说明
时间:2021-02-01 15:51 阅读人数:
    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

统战部的主要职责是:

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策:调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况;

2、负责联系我区各民主党派和无党代表人士,纪实通报情况、反映他们的意见和建议:研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;

3、负责协调全区民族与宗教总过,加强对宗教工作的领导:

4、负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作;

5、负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

6、负责开展经济领域统战工作;联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

二、部门预算单位基本情况

统战无机关行政处室及没有基层预算单位,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共集美区委统战部

行政

7

7

三、部门主要工作任务

2021年,统战工作主要任务是认真贯彻落实党的十九大、十九全会精神和中央、省委、市委统战工作会议提出的各项部署要求,凝聚人心汇聚力量,努力实现服务大局、健全制度、创新思路三个方面的新发展,狠抓统战各个领域工作的落实,不断提高统战工作科学化水平,为服务全区全面深化改革和建设“美丽厦门示范区”作出新贡献。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)统战部2021年收入预算为522.67万元,2020年预算数增加59.91万元,增长11具体情况如下:

1.财政拨款收入522.67万元,其中一般公共预算拨款收入522.67万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)统战部2021年支出预算为522.67万元,2020年预算数增加59.91万元,增长11具体情况如下:

1.基本支出376.82万元,其中,人员支出352.064万元,公用支出24.75万元

2.项目支出145.85万元;

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出522.67万元,比2020年预算数增加59.91万元,增长13%,主要是由于人员增加。支出项目包括: 

(一)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)61万元,主要用于民主党派党员的培训、活动

)行政运行(统战事务)286.42万元,主要用于人员经费、办公经费支出。

(三)一般行政管理事务(统战事务)77.85万元,主要用于党外工作经费。

(四)其他统战事务支出(统战事务)7万元,主要用于购买服务经费。

(五)其他人力资源和社会保障管理事务支出23.40万元,主要用于非编人员经费的支出。

(六 行政单位离退休支出31.124万元主要用于退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.12万元,主要用于在编人员养老社保支出。

(八)行政单位医疗支出6.9552万元,主要用于在编人员医疗社保的支出。

(九) 公务员医疗补助支出2.7468万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(十)购买补贴支出11.05万元,用于在职人员的货币化补贴

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,2019年预算数持平

四、“三公”经费财政拨款预算情况

统战部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.382万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待1.382万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

全区统筹安排。

(二)公务接待费

2021年预算安排1.382万元。主要用于海外统战人员、新阶层人士、全国统战知名人士等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.07%,主要原因是:提高接待审核标准,减少不必要的接待

(三)公务用车购置及运行费

2021预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平,主要原因是:机关公务车改革

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021统战部门的机关运行经费财政拨款预算24.756万元,比2020年预算增加1.946万元,增长7.8%。人员增加

(二)政府采购情况

2021年统战部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7万元。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日,统战部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 台(套)单位价值100万以上专用设备 台(套)无此项目的也应进行说明。

(四)绩效目标设置情况

统战部门2021年实行绩效目标管理的一级项2个,涉及一般公共预算拨款66万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括专项业务费、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表