2019年度集美团区委部门决算
时间:2020-09-02 17:51 阅读人数:

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2019年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、机构运行信息表..................................

  第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第四部分 名词解释 ...........................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  (一)领导全区共青团组织的工作,继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。

  (二)指导全区共青团的组织建设工作,抓好全区基层共青团组织的发展和建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部,加强对团员的教育管理。  

  (三)发挥在区青年联合会中的核心作用,在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。   

  (四)负责共青团宣传教育工作,制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务,调查掌握团员青年的思想动态,研究团员青年思想发展规律,配合党委做好团员青年思想政治工作,开展青年的文化活动,指导青少年活动的阵地建设。  

  (五)抓好共青团经济技术工作,组织带领团员青年围绕党的中心工作任务,参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究,开展建功立业活动,发挥团组织的生力军和突击队的作用。  

  (六)负责开展全区青少年维权工作,抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益,参与国家社会的民主监督和民主管理。   

  (七)发展壮大我区青年爱国统一战线,广泛联系和团结各族各界青年。  

  (八)创建与开拓我区团办事业,募集青少年事业发展经费,增强团组织的实力。

  (九)承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,从决算单位构成看,集美团区委包括0个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  集美团区委

  财政核拨

  3

  3

  三、部门主要工作总结

  2019年,集美团区委主要任务是:在区委、区政府和团市委的领导下,团区委按照“凝聚青年,服务大局,当好桥梁,从严治团”的总体工作思路,牢固树立大抓基层的鲜明导向,团结带领广大团员青年在我区建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区中充分发挥生力军作用。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)聚焦思想政治引领,扎实开展“青年大学习”行动,共引导2万余人次参与学习,参学情况长期保持全省前列;创新推出“追梦奔跑·青春集美”爱国主义教育主题团课,发动约10万名团员开展“X+1”爱国主义教育主题实景团课教育活动;综合运用好微信公众号,开展多种形式的青少年思想道德教育活动.

  (二)聚焦青春建功行动,建立志愿服务队288支、创新开发“追梦奔跑·青春集美”JIMEI时光积分微信小程序,引导辖区青少年开展形式多样的志愿服务活动,为我区提供优质营商环境。

  (三)聚焦精准扶贫工作,实施2019年度“暖心逐梦”公益系列服务活动,包括助学募捐、夏令营、培育青少年社工等内容,切实激发当地自我服务、自我造血能力。

  (四)聚焦对外交流工作,开展2019年新年两岸青年交流会暨新春音乐会等形式多样的活动。

  (五)聚焦青年创业就业,为青年创业提供资金支持、对接指导以及平台支撑。

  (六)聚焦青年文体需求,举办第二届“嘉庚杯”高校羽毛球联赛、青年职工大学习素质拓展等活动

  (七)聚焦特殊群体需求。持续推进“暖心·逐梦”行动,创新禁毒预防教育,开展形式多样的宣传教育活动,扎实推进预防青少年违法犯罪工作。

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按经济分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  169.97

  一、一般公共服务支出

  198.50

  二、政府性基金预算财政拨款收入

 

  二、外交支出

 

  三、上级补助收入

 

  三、国防支出

 

  四、事业收入

 

  四、公共安全支出

 

  五、经营收入

 

  五、教育支出

 

  六、附属单位上缴收入

 

  六、科学技术支出

 

  七、其他收入

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

 
   

  八、社会保障和就业支出

  11.84

   

  九、卫生健康支出

  2.98

   

  十、节能环保支出

 
   

  十一、城乡社区支出

 
   

  十二、农林水支出

  6.86

   

  十三、交通运输支出

 
   

  十四、资源勘探信息等支出

 
   

  十五、商业服务业等支出

 
   

  十六、金融支出

 
   

  十七、援助其他地区支出

 
   

  十八、自然资源海洋气象等支出

 
   

  十九、住房保障支出

 
   

  二十、粮油物资储备支出

 
   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

 
   

  二十二、其他支出

 
   

  二十三、债务还本支出

 

   

 

  二十四、债务付息支出

 

  本年收入合计

  169.97

  本年支出合计

  220.18

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

  50.75

  年末结转和结余

  0.53

  合计

  220.71

  合计

  220.71

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  二、 收入决算表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

 

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  合计

  169.97

  169.97

         

  201

  一般公共服务支出

  148.29

  148.29

   

   

   

   

   

  20129

  群众团体事务

  148.29

  148.29

   

   

   

   

   

  2012901

  行政运行

  92.44

  92.44

         

  2012902

  一般行政管理事务

  55.85

  55.85

         

  208

  社会保障和就业支出

  11.84

  11.84

   

   

   

   

   

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  6.30

  6.30

   

   

   

   

   

  2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

  6.30

  6.30

         

  20805

  行政事业单位离退休

  5.54

  5.54

   

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  5.54

  5.54

         

  210

  卫生健康支出

  2.98

  2.98

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.98

  2.98

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  1.88

  1.88

         

  2101103

  公务员医疗补助

  1.10

  1.10

         

  213

  农林水支出

  6.86

  6.86

   

   

   

   

   

  21305

  扶贫

  6.86

  6.86

   

   

   

   

   

  2130599

  其他扶贫支出

  6.86

  6.86

         

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  三、 支出决算表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

 

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  合计

  220.18

  107.26

  112.92

     

  201

  一般公共服务支出

  198.50

  92.44

  106.06

   

   

   

  20129

  群众团体事务

  198.50

  92.44

  106.06

   

   

   

  2012901

  行政运行

  92.44

  92.44

       

  2012902

  一般行政管理事务

  106.06

 

  106.06

     

  208

  社会保障和就业支出

  11.84

  11.84

   

   

   

   

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  6.30

  6.30

   

   

   

   

  2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

  6.30

  6.30

       

  20805

  行政事业单位离退休

  5.54

  5.54

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  5.54

  5.54

       

  210

  卫生健康支出

  2.98

  2.98

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.98

  2.98

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  1.88

  1.88

       

  2101103

  公务员医疗补助

  1.10

  1.10

       

  213

  农林水支出

  6.86

   

  6.86

   

   

   

  21305

  扶贫

  6.86

   

  6.86

   

   

   

  2130599

  其他扶贫支出

  6.86

 

  6.86

     

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  169.97

  一、一般公共服务支出

  198.50

  198.50

 

  二、政府性基金预算财政拨款

 

  二、外交支出

     
   

  三、国防支出

     
   

  四、公共安全支出

     
   

  五、教育支出

     
   

  六、科学技术支出

     
   

  七、文化旅游体育与传媒支出

     
   

  八、社会保障和就业支出

  11.84

  11.84

 
   

  九、卫生健康支出

  2.98

  2.98

 
   

  十、节能环保支出

     
   

  十一、城乡社区支出

     
   

  十二、农林水支出

  6.86

  6.86

 
   

  十三、交通运输支出

     
   

  十四、资源勘探信息等支出

     
   

  十五、商业服务业等支出

     
   

  十六、金融支出

     
   

  十七、援助其他地区支出

     
   

  十八、自然资源海洋气象等支出

     
   

  十九、住房保障支出

     
   

  二十、粮油物资储备支出

     
   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

     
   

  二十二、其他支出

     
   

  二十三、债务还本支出

     
   

  二十四、债务付息支出

     

  本年收入合计

  169.97

  本年支出合计

  220.18

  220.18

 
           

  年初财政拨款结转和结余

  50.75

  年末财政拨款结转和结余

  0.53

  0.53

 

  一、一般公共预算财政拨款

  50.75

       

  二、政府性基金预算财政拨款

         
           

  总计

  220.71

  总计

  220.71

  220.71

 

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

 

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  合计

  220.18

  107.26

  112.92

  201

  一般公共服务支出

  198.50

  92.44

  106.06

  20129

  群众团体事务

  198.50

  92.44

  106.06

  2012901

  行政运行

  92.44

  92.44

 

  2012902

  一般行政管理事务

  106.06

 

  106.06

  208

  社会保障和就业支出

  11.84

  11.84

   

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  6.30

  6.30

   

  2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

  6.30

  6.30

 

  20805

  行政事业单位离退休

  5.54

  5.54

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  5.54

  5.54

 

  210

  卫生健康支出

  2.98

  2.98

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.98

  2.98

   

  2101101

  行政单位医疗

  1.88

  1.88

 

  2101103

  公务员医疗补助

  1.10

  1.10

 

  213

  农林水支出

  6.86

   

  6.86

  21305

  扶贫

  6.86

   

  6.86

  2130599

  其他扶贫支出

  6.86

 

  6.86

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合         计

  220.18

  301

  工资福利支出

  98.67

  302

  商品和服务支出

  121.51

  303

  对个人和家庭的补助

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  307

  债务利息及费用支出

 

  399

  其他支出

 

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目 编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目 编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目 编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  98.67

  302

  商品和服务支出

  8.59

  310

  资本性支出

 

  30101

  基本工资

  11.25

  30201

  办公费

  2.68

  31001

  房屋建筑物购建

 

  30102

  津贴补贴

  28.93

  30202

  印刷费

 

  31002

  办公设备购置

 

  30103

  奖金

  34.58

  30203

  咨询费

 

  31003

  专用设备购置

 

  30106

  伙食补助费

  0.54

  30204

  手续费

  0.01

  31005

  基础设施建设

 

  30107

  绩效工资

 

  30205

  水费

 

  31006

  大型修缮

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  5.54

  30206

  电费

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  30109

  职业年金缴费

 

  30207

  邮电费

  0.39

  31008

  物资储备

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  1.88

  30208

  取暖费

 

  31009

  土地补偿

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  1.10

  30209

  物业管理费

 

  31010

  安置补助

 

  30112

  其他社会保障缴费

  0.11

  30211

  差旅费

  0.50

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  30113

  住房公积金

  7.71

  30212

  因公出国(境)费用

 

  31012

  拆迁补偿

 

  30114

  医疗费

 

  30213

  维修(护)费

  0.06

  31013

  公务用车购置

 

  30199

  其他工资福利支出

  7.03

  30214

  租赁费

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  303

  对个人和家庭的补助

 

  30215

  会议费

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  30301

  离休费

 

  30216

  培训费

 

  31022

  无形资产购置

 

  30302

  退休费

 

  30217

  公务接待费

 

  31099

  其他资本性支出

 

  30303

  退职(役)费

 

  30218

  专用材料费

 

  312

  对企业补助

 

  30304

  抚恤金

 

  30224

  被装购置费

 

  31201

  资本金注入

 

  30305

  生活补助

 

  30225

  专用燃料费

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  30306

  救济费

 

  30226

  劳务费

  1.20

  31204

  费用补贴

 

  30307

  医疗费补助

 

  30227

  委托业务费

  0.12

  31205

  利息补贴

 

  30308

  助学金

 

  30228

  工会经费

 

  31299

  其他对企业补助

 

  30309

  奖励金

 

  30229

  福利费

  0.06

  399

  其他支出

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

  39906

  赠与

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

  30239

  其他交通费用

  2.73

  39907

  国家赔偿费用支出

 
     

  30240

  税金及附加费用

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
     

  30299

  其他商品和服务支出

  0.84

  39999

  其他支出

 
     

  307

  债务利息及费用支出

       
     

  30701

  国内债务付息

       
     

  30702

  国外债务付息

       
     

  30703

  国内债务发行费用

       
     

  30704

  国外债务发行费用

       

  人员经费合计

  98.67

  公用经费合计

  8.59

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

 
 

  类

  款

  项

  栏次

  1

  4

  7

  8

  11

  12

  合计

           

   本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

    九、 部门决算相关信息统计表

  编制单位:中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)

  金额单位:万元

  项  目

  行次

  统计数

  项  目

  行次

  统计数

  栏  次

  1

  栏  次

  2

  一、“三公”经费支出

  1

  —

  二、机关运行经费

  22

  8.59

  (一)支出合计

  2

 

  (一)行政单位

  23

  8.59

  1.因公出国(境)费

  3

 

  (二)参照公务员法管理事业单位

  24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

  4

 

  三、资产信息

  25

  —

  (1)公务用车购置费

  5

 

  (一)车辆数合计(辆)

  26

 

  (2)公务用车运行维护费

  6

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

  27

 

  3.公务接待费

  7

 

  2.主要领导干部用车

  28

 

  (1)国内接待费

  8

 

  3.机要通信用车

  29

 

  其中:外事接待费

  9

 

  4.应急保障用车

  30

 

  (2)国(境)外接待费

  10

 

  5.执法执勤用车

  31

 

  (二)相关统计数

  11

  —

  6.特种专业技术用车

  32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

  12

 

  7.离退休干部用车

  33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

  13

 

  8.其他用车

  34

 

  3.公务用车购置数(辆)

  14

 

  (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  35

 

  4.公务用车保有量(辆)

  15

 

  (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  36

 

  5.国内公务接待批次(个)

  16

 

  四、政府采购支出信息

  37

  —

  其中:外事接待批次(个)

  17

 

  (一)政府采购支出合计

  38

 

  6.国内公务接待人次(人)

  18

 

  1.政府采购货物支出

  39

 

  其中:外事接待人次(人)

  19

 

  2.政府采购工程支出

  40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  20

 

  3.政府采购服务支出

  41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

  21

 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

  42

 
     

  其中:授予小微企业合同金额

  43

 

  注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

  2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

  

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年集美团区委年初结转和结余50.75万元,本年收入169.97万元,本年支出220.18万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.53万元。

  (一)2019年收入169.97万元,比2018年决算数减少89.03万元,下降32%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入169.97万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.上级补助收入0万元。

  6.附属单位上缴收入0万元。

  7.其他收入0万元。

  (二)2019年支出220.18万元,比2018年决算数增加20.03万元,增长10%,具体情况如下:

  1.基本支出107.26万元。其中,人员支出98.67万元,公用支出8.59万元。

  2.项目支出112.92万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出220.18万元,比上年决算数增加20.03万元,增长10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行支出92.44万元,较上年决算数增加0.02万元,增长1%。主要原因是职务工资变动。

  (二)一般行政管理事务106.06万元,较上年决算数增加17.03万元,增长19.13%。主要原因是去年的专项项目经费结转今年使用。

  (三)其他人力资源和社会保障管理事务支出6.3万元,较上年决算数减少3.26万元,下降34%。主要原因是下半年调出非在编人员1名。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.54万元,较上年决算数减少0.66万元,下降10%。主要是人员的调出。

  (五)行政单位医疗支出1.88万元,较上年决算数增加0.02万元,增加1%,主要是缴交基数的变动。

  (六)公务员医疗补助支出1.10万元,较上年决算数增加0.01万元,增加1%。主要是缴交基数的变动。

    (七)其他扶贫支出6.86万元,较上年决算数增加6.86万元,主要是新增扶贫项目。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年决算数持平。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.26万元,其中:

  (一)人员经费98.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费8.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款预算。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2018年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是没有此项目支出。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2018年持平,主要是本单位无公车。

  (三)公务接待费0万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2018年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:无公务接待。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2019年7个清单项目实施绩效监控,分别是“六大青春战役”重点工作经费、团建及社团工作经费、“同发展共兴业”创业贷款贴息、纪念建团系列活动经费、青少年思想引导专项经费、对口帮扶经费、集美区青年志愿活动经费,涉及财政拨款资金110.42万元。同时,对2019年110.42万元业务费实施绩效监控。

  (二)绩效自评工作开展情况

  共对2019年度7个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计110.42万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是7个、0个、0个。

  共对2019年度1个部门共计8个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计112.92万元。评价结果为“优”的项目是8个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

  (三)重点评价工作开展情况

  共对2019年度共计8个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计112.92万元,涉及“六大青春战役”重点工作经费、团建及社团工作经费、“同发展共兴业”创业贷款贴息、纪念建团系列活动经费、青少年思想引导专项经费、对口帮扶经费、集美区青年志愿活动经费、团委微信公众号等领域。评价结果为“优”的项目是8个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年度机关运行经费支出8.59万元,比上年决算数减少8.90%,主要是人员的减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。