第一部分:部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
1、领导全区共青团组织的工作,继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。
2、指导全区共青团的组织建设工作,抓好全区基层共青团组织的发展和建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部,加强对团员的教育管理。
3、发挥在区青年联合会中的核心作用,在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。
4、负责共青团宣传教育工作,制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务,调查掌握团员青年的思想动态,研究团员青年思想发展规律,配合党委做好团员青年思想政治工作,开展青年的文化活动,指导青少年活动的阵地建设。
5、抓好共青团经济技术工作,组织带领团员青年围绕党的中心工作任务,参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究,开展建功立业活动,发挥团组织的生力军和突击队的作用。
6、负责开展全区青少年维权工作,抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益,参与国家社会的民主监督和民主管理。
7、发展壮大我区青年爱国统一战线,广泛联系和团结各族各界青年。
8、创建与开拓我区团办事业,募集青少年事业发展经费,增强团组织的实力。
9、承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。
二、部门预算单位基本情况
现有行政在职人员3人。
第二部分:2014年部门决算收支总体情况
2014部门决算收入合计953106.62元,其中:财政拨款953106.62元(含政府性基金0元)、上级补助收入0元、事业收入0元(其中:财政专户管理资金0元)、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元(含本级横向财政拨款0元、非本级财政拨款0元)。用事业基金弥补收支差额0元;上年结转和结余744959.89元;收入合计953106.62元。
2014年部门决算支出合计1597811.71元,其中:基本支出539087.87元(人员支出439850.19元、公用支出99237.68元)、项目支出1058723.84元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元、结余分配0元、年末结转结余100254.8元(含基本支出结转和结余40098.17元、项目支出结转和结余60156.63元),支出合计1597811.71元。
第三部分:2014年一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出1597811.71元。包括基本支出经费539087.87元;项目支出经费1058723.84元。
一、基本支出主要包括:
(一)行政运行510502.43元。主要用于行政工作人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。
(二)行政单位医疗支出19885.44元。主要用于行政单位工作人员医疗保障支出。
(三)公务员医疗补助8700元。主要用于行政单位工作人员医疗保障支出。
二、项目支出主要包括:
一般行政管理事务1058723.84元。主要用于青年贴息贷款664016.41元、青年工作拓展经费121248.5元、团建及社团工作经费10695.4元。建团92周年系列活动经费30000元、六大战役系列活动25000元、团建和青年团工作拓展经费1950元、车辆购置费196167元、设备购置费2600元、上缴财政专用户32元。
第四部分:2014年政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
第五部分:2014年政府性基金支出决算情况
2014年财政专户管理资金财政拨款支出0元。
第六部分:“三公”经费支出决算情况
2014年“三公”经费支出34367.3元,同比下降66.81%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0元。2014年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %。
(二)公务用车运行费32567.30元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2013年相比,公务用车运行费下降13.52 %,主要是根据八项规定严格控制公务用车使用,以致运行费用有所下降。
(三)公务接待费1800元。主要用于第十届两岸大学校园歌手邀请赛交流活动等方面的接待,累计接待 1批次、接待总人数30。与2013年相比, 公务接待费支出下降46.75%,主要是减少公务接待活动。
附件:附表1、2014年收入支出决算总表
附表2、2014年一般公共财政拨款支出决算表
附表3、2014年“三公”经费决算情况表
表1 2014年收入支出总表
编制单位:厦门市集美区团委机关 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
953,106.62 |
一、基本支出和项目支出 |
1,597,811.71 |
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其中:政府性基金 |
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工资福利支出 |
351,609.39 |
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二、上级补助收入 |
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商品和服务支出 |
1,157,961.52 |
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三、事业收入 |
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对个人和家庭的补助 |
88,240.80 |
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其中:财政专户管理资金 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、经营收入 |
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赠与 |
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五、附属单位缴款 |
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债务利息支出 |
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六、其他收入 |
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基本建设支出 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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其他资本性支出 |
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非本级财政拨款 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
953,106.62 |
本年支出合计 |
1,597,811.71 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
744,959.89 |
交纳所得税 |
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基本支出结转和结余 |
18,804.85 |
提取职工福利基金 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
726,155.04 |
其他 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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年末结转和结余 |
100,254.80 |
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经营结余 |
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基本支出结转和结余 |
40,098.17 |
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|
其中:财政拨款结转和结余 |
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项目支出结转和结余 |
60,156.63 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
1,698,066.51 |
合计 |
1,698,066.51 |
表2 2014年一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:厦门市集美区团委机关 |
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单位:元 |
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项目 |
总计 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
1,597,811.71 |
539,087.87 |
1,058,723.84 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,562,211.74 |
510,502.43 |
1,051,709.31 |
|
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
1,562,211.74 |
510,502.43 |
1,051,709.31 |
|
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
510,502.43 |
510,502.43 |
|
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
855,542.31 |
|
855,542.31 |
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
196,167.00 |
|
196,167.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
28,585.44 |
28,585.44 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
28,585.44 |
28,585.44 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
19,885.44 |
19,885.44 |
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
8,700.00 |
8,700.00 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
7,014.53 |
|
7,014.53 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
7,014.53 |
|
7,014.53 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
7,014.53 |
|
7,014.53 |
|
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表3 2014年“三公”经费决算情况表
项目 |
2014年决算数(元) |
合计 |
34,367.30 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
1,800.00 |
3、公务用车费 |
32,567.30 |
其中:运行维护费 |
32,567.30 |
购置经费 |
0 |