第一部分:部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
1、负责宣传贯彻国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策;
2、协助市国土房产局制定集美区征地拆迁补偿安置标准,经法定程序批准后组织实施;
3、负责发布征地补偿安置方案征询意见公告,并受区政府委托批准征地补偿安置方案;
4、负责对区征地拆迁事务机构的业务指导和人员的培训,并协助办理资质年检;
5、负责受理征地拆迁投诉,协调征地补偿争议,受理拆迁纠纷的调解、裁决和申请强制工作;
6、负责对征地、拆迁补偿安置资金的监管。
7、协调区重点建设项目实施过程中的有关问题,跟踪、督促区重点建设项目的进度,及时报告进展情况和重大事项。
8、指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。
9、对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。
二、部门预算单位基本情况
本单位按厦集委编办〔2007〕14 号文《关于成立厦门市集美区重点项目服务中心的通知》、厦集委编办〔2008〕25号文《关于厦门市集美区重点项目服务中心机构名称调整的通知》、厦集委编办〔2011〕6号文《关于厦门市集美区征地拆迁办公室更名的通知》、厦集委编办〔2014〕2号文《中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室关于在厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心加挂厦门市集美区土地储备中心牌子的通知》确定为全民事业单位,独立法人资格。
人员事业编制为 18人,现有在编11人,编外合同工5名、汽车3部。
第二部分:2014年部门决算收支总体情况
2014部门决算收入合计4070182.55元,其中:财政拨款4070182.55元(含政府性基金1646500元)、上年结转和结余1854600.76元;收入合计5924783.31元。
2014年部门决算支出合计2527756.93元,其中:基本支出1840412.99元(人员支出1578042.61元、公用支出262370.38元)、项目支出687343.94元、年末结转结余3397026.38元(含基本支出结转和结余270388.45元、项目支出结转和结余3126637.93元),支出合计5924783.31元。
第三部分:2014年一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出2216156.93元。包括基本支出经费1840412.99元;项目支出经费375743.94元。
一、基本支出主要包括:
(一)其他人力资源和社会保障管理事务支出12000元。主要用于包干编外考核奖。
(二)事业单位医疗69051.84元。主要用于人员社保医保。
(三)公务员医疗补助28010.58元。主要用于人员医保。
(四)其他城乡社区支出1731350.57元。用于人员工资、日常办公运行。
二、项目支出主要包括:
(一)其他城乡社区管理事务支出121743.94元。主要用于办公设备购置、协调业务费。
(二)其他城乡社区支出254000元。主要用于重点建设项目及固定资产投资责任制考核奖励。
第四部分:2014年政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出311600元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
征地和拆迁补偿支出311600元。主要用于征地拆迁工作经费、兑现2013年重点项目及征地拆迁工作奖励经费、2012重点项目工作经费支出。
第五部分:2014年政府性基金支出决算情况
2014年财政专户管理资金财政拨款无支出。
第六部分:“三公”经费支出决算情况
2014年“三公”经费支出112880.58元,同比下降109%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费无支出,与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100 %,主要是:未接到因公出国(境)安排。
(二)公务用车购置及运行费107114.58元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费下降8 %。
(三)公务接待费5766元。主要用于西气东输土地征收协调会、浔江变电站征地拆迁协调会等方面的接待活动,累计接待 4个批次、接待总58人数。与2013年相比, 公务接待费支出下降122%,主要是:贯彻落实中央八项规定精神。
附件:附表1、2014年收入支出决算总表
附表2、2014年一般公共财政拨款支出决算表
附表3、2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表
附表4、2014年财政专户管理资金支出决算表
附表5、2014年“三公”经费决算情况表
2014年度部门决算公开表格
表1 2014年收入支出总表
编制单位:集美区土地房屋征收事务管理中心 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
||
一、财政拨款 |
4070182.55 |
一、基本支出和项目支出 |
2527756.93 |
||
其中:政府性基金 |
1646500 |
工资福利支出 |
1271634.19 |
||
二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
478389.32 |
||
三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
683408.42 |
||
其中:财政专户管理资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
80000 |
||
四、经营收入 |
|
赠与 |
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五、附属单位缴款 |
|
债务利息支出 |
|
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六、其他收入 |
|
基本建设支出 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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其他资本性支出 |
14325 |
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非本级财政拨款 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
4070182.55 |
本年支出合计 |
2527756.93 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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上年结转和结余 |
1854600.76 |
交纳所得税 |
|
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基本支出结转和结余 |
177037.83 |
提取职工福利基金 |
|
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其中:财政拨款结转和结余 |
|
转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
1677562.93 |
其他 |
|
||
其中:财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
3397026.38 |
||
经营结余 |
|
基本支出结转和结余 |
270388.45 |
||
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
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项目支出结转和结余 |
3126637.93 |
||
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|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
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|
|
经营结余 |
|
||
合计 |
5924783.31 |
合计 |
5924783.31 |
表2 2014年一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:集美区土地房屋征收事务管理中心 |
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单位:元 |
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项目 |
总计 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,216,156.93 |
1,840,412.99 |
375,743.94 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
97,062.42 |
97,062.42 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
97,062.42 |
97,062.42 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
69,051.84 |
69,051.84 |
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
28,010.58 |
28,010.58 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2,107,094.51 |
1,731,350.57 |
375,743.94 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
121,743.94 |
|
121,743.94 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121,743.94 |
|
121,743.94 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
1,985,350.57 |
1,731,350.57 |
254,000.00 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
1,985,350.57 |
1,731,350.57 |
254,000.00 |
|
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表3 2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表
编制单位:集美区土地房屋征收事务管理中心 |
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单位:元 |
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项目 |
总计 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
311,600.00 |
|
311,600.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
311,600.00 |
|
311,600.00 |
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
311,600.00 |
|
311,600.00 |
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
311,600.00 |
|
311,600.00 |
|
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表4 2014年财政专户管理资金支出决算表
编制单位:集美区土地房屋征收事务管理中心 |
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单位:元 |
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项目 |
总计 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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表5 2014年“三公”经费决算情况表
项目 |
2014年决算数(元) |
合计 |
112,880.58 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
5,766.00 |
3、公务用车费 |
107,114.58 |
其中:运行维护费 |
107,114.58 |
购置经费 |
112,880.58 |