2018年度中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门决算
时间:2019-08-27 17:08 阅读人数:

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、部门决算相关信息统计表...........................

  十、政府采购情况表..................................

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第四部分 名词解释 ...........................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  集美区直机关党工委部门的主要职责是:

  (一)领导和指导区直机关党的工作,对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导,对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

  (二)指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。

  (三)指导区直机关各级党组织加强党的组织建设,开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动,抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。

  (四)抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作,指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见,及时向区委反映。    

  (五)协助区委管理机关党组织和群团组织的干部;配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。    

  (六)领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。    

  (七)协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作;协助区委加强调查研究,针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题,提出解决问题的意见和建议。    

  (八)领导区直机关工、团、妇等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

  (九)完成区委交办的其他任务。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,集美区直机关党工委部门包括1个机关行政科室及0下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

集美区直机关党工委

财政拨款

3

3

  三、部门主要工作总结

  2018年,集美区直机关党工委部门主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以党的政治建设为统领,以“服务中心、建设队伍”为目标,坚持新时代党的组织路线,切实履行全面从严治党主体责任,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)补钙壮骨,用新思想武装头脑。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为区直机关年度工作的首要任务和基础性工作、作为各直属党组织履行全面从严治党主体责任的重要内容,与机关党建各项工作同部署、同落实、同考核。

  (二)固本强基,推进新时代机关党建。一是夯实党建基础,加强队伍建设。二是强化责任意识,增强履职实效

  (三)常抓不懈,以实干践行新担当。坚持问题导向,加强对各直属党组织落实全面从严治党主体责任的日常监督检查,确保年度各项工作任务得到有效落实。

  (四)创先争优,奋力展现新作为。

  第二部分 集美区直机关党工委年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

2,416.26

一、一般公共服务支出

2,181.59

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

230.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,416.26

本年支出合计

2,416.26

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

 

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

 

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

经营结余

 

基本支出结转

 

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

经营结余

 

合计

2,416.26

合计

2,416.26

  二、收入决算表

附件2 收入决算表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会 2018年度 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,416.26

2,416.26

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,181.58

2,181.58

 

 

 

 

 

20102

政协事务

665.95

665.95

 

 

 

 

 

2010203

机关服务

665.95

665.95

 

 

 

 

 

20132

组织事务

7.86

7.86

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

7.86

7.86

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,507.77

1,507.77

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

1,386.23

1,386.23

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

21.44

21.44

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

100.10

100.10

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

230.54

230.54

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

206.20

206.20

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

206.20

206.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.64

15.64

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.61

2.61

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

 

 

 

 

 

  三、支出决算表

附件3 支出决算表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,416.26

1,628.77

787.49

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,181.58

1,394.09

787.49

 

 

 

20102

政协事务

665.95

 

665.95

 

 

 

2010203

机关服务

665.95

 

665.95

 

 

 

20132

组织事务

7.86

7.86

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

7.86

7.86

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,507.77

1,386.23

121.54

 

 

 

2013601

行政运行

1,386.23

1,386.23

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

21.44

 

21.44

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

100.10

 

100.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

230.54

230.54

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

206.20

206.20

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

206.20

206.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.34

24.34

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.64

15.64

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.70

8.70

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.61

2.61

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

 

 

 

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,416.26

一、一般公共服务支出

2,181.59

2,181.59

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

230.54

230.54

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,416.26

本年支出合计

2,416.26

2,416.26

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,416.26

总计

2,416.26

2,416.26

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,416.26

1,628.77

787.49

2010203

机关服务

665.95

 

665.95

2013299

其他组织事务支出

7.86

7.86

 

2013601

行政运行

1,386.23

1,386.23

 

2013602

一般行政管理事务

21.44

 

21.44

2013699

其他共产党事务支出

100.10

 

100.10

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

206.20

206.20

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.64

15.64

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.70

8.70

 

2101101

行政单位医疗

2.61

2.61

 

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会 2018年度 金额单位:万元

项 目

合 计

经济分类

科目编码

科目名称

 

合 计

2,416.26

301

工资福利支出

167.05

302

商品和服务支出

1,543.60

303

对个人和家庭的补助

704.01

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

1.60

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

167.05

302

商品和服务支出

1,446.51

310

资本性支出

 

30101

基本工资

18.37

30201

办公费

3.71

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

34.73

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

53.88

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

0.54

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.70

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.45

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.61

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.52

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.16

30211

差旅费

0.33

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

9.86

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

36.67

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

15.21

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.17

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.22

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.02

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1,434.73

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

0.18

399

其他支出

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39906

赠予

 

30399

其他对个人和家庭的补助

15.21

30239

其他交通费用

3.75

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.95

39999

其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

182.26

公用经费合计

1,446.51

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收支的安排。

  九、部门决算相关信息统计表

附件9“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会 2018年度 金额单位:万元

项 目

统计数

项 目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

1,446.51

(一)支出合计

 

(一)行政单位

1,446.51

1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

(1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

3.公务接待费

 

1.副部(省)级及以上领导用车

 

(1)国内接待费

 

2.主要领导干部用车

 

其中:外事接待费

 

3.机要通信用车

 

(2)国(境)外接待费

 

4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

6.特种专业技术用车

 

2.因公出国(境)人次数(人)

 

7.离退休干部用车

 

3.公务用车购置数(辆)

 

8.其他用车

 

4.公务用车保有量(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

5.国内公务接待批次(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

其中:外事接待批次(个)

 

 

 

6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

其中:外事接待人次(人)

 

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

  十、政府采购情况表

附件10 政府采购情况表

编制单位:中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

合 计

1.78

1.78

1.78

 

 

 

1.60

1.60

1.60

 

 

 

货物

1.78

1.78

1.78

 

 

 

1.60

1.60

1.60

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年集美区直机关党工委部门年初结转和结余0万元,本年收入2,416.26万元,本年支出2,416.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  (一)2018年收入2,416.26万元,比2017年决算数增加746.88万元,增长45%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入2,416.26万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2018年支出2,416.26万元,比2017年决算数增加745.86万元,增长45%,具体情况如下:

  1.基本支出1628.77万元。其中,人员支出182.26万元,公用支出1446.51万元。

  2.项目支出787.49万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出2,416.26万元,比上年决算数增加745.86万元,增长45%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)机关服务665.95万元,较上年决算数增加665.95万元,增长100%。主要原因是增加机关后勤服务保障经费。

  (二)其他组织事务支出7.86万元,较上年决算数增加7.86万元,增长100%。主要原因是非公党建指导员人员经费。

  (三)行政运行1386.23万元,较上年决算数增加59.96万元,增长4.52%。主要原因是机关工会会员人数、人员工资及奖金调整。

  (四)一般行政管理事务支出21.44万元,2017年决算数减少10.58万元,减少33%。主要原因减少党建活动相关开支。

  (五)其他共产党事务支出100.10万元,较2016年决算数增加25.4万元,增长34 %。主要原因是新增区运会专项资金

  (六)其他人力资源和社会保障管理支出206.2万元,较2016年决算数据减少8.28万元,减少3.86%,主要原因非公党建指导员人员经费调整到其他组织事务支出。

  (七) 归口管理的行政离退休15.64万元,较2017年决算增加5.37万元,增长52.28%,主要原因是退休人员奖金的调整。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元,较2017年决算减少0.11万元,减少1.25%,主要原因是政策调整。

  (九)行政单位医疗支出2.61万元,较2017年决算减少0.18万元,下降7.4%,主要原因是工资结构调整。

  (八)公务员医疗补助支出1.52万元,较2017年决算增加0.1万元,增长7.04%,主要原因是工资结构调整。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出0万元,与2017年决算数持平,主要原因是单位未安排政府性基金支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.77万元,其中:

  (一)人员经费182.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1446.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比下降100%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:无安排因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是:实行公车改革,公务用车已无封存。

  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:无安排接待活动。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年3个项目实施绩效监控,主要包括慰问经费、区直机关龙舟赛经费、区运会专项经费。

  共对2018年3个项目开展绩效自评,主要包括慰问经费、区直机关龙舟赛经费、区运会专项经费。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  慰问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,慰问经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。

  区直机关龙舟赛经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,区直机关龙舟赛经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。

  区运会专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,区运会专项经费项目自评得分为93分,自评等次为优秀。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出1,446.51万元,比上年决算数增长36.53%,主要是:增加办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额1.60万元,其中:政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。