根据区委巡察工作统一部署,2025年11月17日至12月26日,区委第三巡察组对集美区审计局开展了巡察,并于2026年1月20日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。
一、党组织及主要负责人组织整改落实情况
全局深刻认识巡察整改的重要政治意义,始终将巡察整改作为重大任务来抓,切实扛起整改主体责任。一是及时传达巡察反馈意见。收到巡察意见反馈第一时间召开全体职工大会,传达巡察反馈意见,深入剖析问题根源,研究部署整改工作,形成“主要领导负总责、分管领导分工负责、各科室协同推进”的整改工作格局。二是建立健全整改工作机制。召开会议专门讨论研究巡察反馈问题整改工作方案,明确整改任务、责任分工、整改时限和具体措施,实行“清单化管理、销号式推进”,确保每个问题都有人管、每项整改都落到实处。三是建章立制促管理。以巡察整改为契机,举一反三、建章立制,已完善审计项目现场管理、审计整改跟踪督促、廉政风险防控等方面制度,推动整改成果制度化、规范化、长效化。
局主要领导作为巡察整改第一责任人,始终坚持把巡察整改扛在肩上、抓在手上,以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉推动整改工作走深走实,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。一是带头学习巡察反馈意见。深入分析问题产生的根源,逐一明确整改方向和具体措施,亲自审定整改方案和整改清单。二是亲自协调督促问题整改。整改过程,不定期听取整改工作进展情况汇报,及时协调解决整改过程中遇到的难点堵点问题,牵头完成重点难点整改事项。三是牵头修订完善各项规章制度。进一步强化制度执行监督,确保整改不走过场、取得实效,以实际行动带动全局干部职工扎实做好整改工作,推动巡察整改与审计工作深度融合、互促共进。
二、集中整改期内巡察整改进展情况
(一)贯彻落实党中央重大决策部署方面
1.关于法规文件学习研究不够深入系统的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是组织全体审计人员学习《中华人民共和国审计法》等审计相关法律法规,《集美区党政机关国内公务接待实施办法》等业务文件规定,查缺补漏,持续补齐知识短板。今后持续组织审计人员深入系统学习审计业务相关的法律法规,强化业务学习会集体学习,不断提升审计业务人员知识能力体系建设。
2.关于重大决策贯彻落实不够全面有效的问题
完成情况:已完成。
具体措施:经区委审计委员会会议研究通过,印发2026年集美区统一组织审计项目计划,将在审计项目中重点关注城中村现代化治理情况、社保、就业、养老等领域政策落实情况,加大对重大政策落实情况的审计监督,进一步提升重点领域专项资金的审计监督质效。
3.关于参谋助手作用发挥不够充分有力的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是扎实开展研究型审计,对发现的系统性、领域性问题,及时形成能为区委、区政府决策参考的审计专报。二是召开全区经责联席会,向经责联席会成员单位通报全区经济责任审计工作情况和整改情况。三是加大力度推动审计发现问题整改,与被审计单位座谈,就审计发现问题未整改到位情况进一步明确整改要求,持续推动被审计单位整改。
(二)推进新时代审计工作高质量发展方面
4.关于工作流程不够规范的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是严格按照有关程序要求制定项目计划,2026年统一组织审计项目计划提请区委审计委员会会议研究并通过。二是明确不同人员负责审计项目的业务复核和审理工作,由业务科室负责人复核,分管局领导审理,确保独立性。三是完善审计现场管理有关规定,进一步规范现场管理工作。
5.关于审计质效还有差距的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是组织全体审计人员学习现场审计作业云功能,积极参与市审计局组织的大数据审计学习交流,提交审计业务大数据应用案例,不断提升大数据审计水平。二是组织审计人员学习经济责任审计有关规定,加大对贯彻落实重大决策部署、重要发展规划、推动部门事业发展方面的审计力度,进一步加强审计发现问题的广度和深度。三是完善审计质量管控,组织审计人员对2024年审计项目业务档案开展交叉检查,查出审计实施、审计文书、审计质量控制制度建立和执行方面等问题,并第一时间落实自查整改。通过举一反三,以点带面,推动全流程审计质量控制措施落实落地,提升审计业务质效。
6.关于指导督导不够有力的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是根据上级审计部门要求以及有关制度规定,开展2025年度内部审计统计调查工作。二是组织相关单位召开内审工作座谈会,向其传达内审工作相关规定、了解内审开展情况等,并现场针对内审工作开展及存在问题进行了交流指导。三是制定审计整改督促检查管理办法,明确整改工作跟踪督促、销号认定流程,持续跟踪督促被审计单位整改。
(三)落实全面从严治党“两个责任”方面
7.关于党组织主体责任扛得不够牢的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是扎实推进常态化谈话机制建设,制定谈话提醒工作细则,明确谈话主体、对象、内容及程序要求,为规范开展各类谈话提供制度保障。严格按要求开展民主生活会、组织生活会会前谈话,做到关键节点应谈尽谈。二是压实廉政建设责任,局主要负责同志认真履行第一责任人职责,亲自研究部署党风廉政建设工作,制定2025年度党风廉政建设总结和2026年度党风廉政建设计划,全面梳理上年度工作成效与不足,明确新年度重点举措,做到有部署、有落实、有总结。三是完善廉政风险防控工作实施方案,对廉政风险点进行全面重新梳理,明确风险等级、防控责任和措施,进一步提升廉政风险防控精准性和实效性。
8.关于派驻纪检监察组监督责任履行不充分的问题
完成情况:已完成
具体措施:一是加强对审计部门全面从严治党、党风廉政建设的监督检查,提高参加局重要会议的频次。2026年以来,派驻组走访审计局2次,参加重要会议3次。二是加强对作风建设常态化长效化的监督检查,持续推进“学、查、改”。每半年报送一次全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作开展情况,适时进行监督检查。三是根据单位年度工作安排,适时进行监督检查。
9.关于作风建设抓得不够实的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是严格落实党建工作总结规范要求,在2025年度党建工作总结中,客观梳理年度党建工作取得成效和主要做法,坚持刀刃向内,深入查摆工作中存在的短板和薄弱环节,并针对性提出下一步计划,切实增强工作总结的针对性和实效性。二是强化信息公开工作,组织全局人员集中学习信息公开相关文件规定,加强发布信息内容审核,确保信息公开工作能够依法依规、完整准确。三是修订完善单位效能建设制度,明确岗位职责、工作要求等,重申工作纪律和效能建设要求,要求全体审计干部要严格遵守机关效能建设的各项制度,强化纪律意识。
10.关于保密工作不规范的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是立行立改,购置符合标准的密码保险柜,指定专人负责管理涉密材料,加强涉密材料收发、使用等各环节管理。二是强化学习教育,组织全体人员参加专题培训,自主学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等,切实加强干部职工保密意识和能力。
(四)加强领导班子和干部队伍建设方面
11.关于党的领导作用发挥不充分的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是完善会议议事决策制度,明确各种会议类型、议事范围、参会人员以及决策流程等。二是组织有关人员学习干部任免有关规定,切实规范干部动议等工作。三是规范会议召开、会议记录,综合科加强会议记录审核把关,确保会议记录真实、准确、完整。
12.关于干部队伍建设成效不够明显的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是召开2次审计论坛,由2名审计人员担任主讲。二是为新录用公务员配备双导师,全面提升年轻干部综合能力。三是积极参加上级培训,安排审计干部参加市审计局举办的全市审计干部培训班及案例交流。
13.关于党的组织建设仍有不足的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是多措并举深化学习,采取“个人自学+线上学习”相结合的方式,组织全体党员认真学习《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等,不断提高党的组织建设水平。二是严格按照上级党组织有关要求,规范履行各项程序,确保年度民主生活会、组织生活会程序合规、内容完整、质量过硬。三是扎实开展会前谈心谈话,认真落实会前谈心谈话要求,组织领导干部与党员、党员之间深入开展谈心谈话,充分沟通思想、交换意见。四是严肃开展组织生活,领导干部带头开展批评和自我批评,与会党员坦诚相见、直面问题,达到红脸出汗、排毒治病、增进团结的效果。
14.关于落实意识形态工作责任制不到位的问题
完成情况:已完成。
具体措施:一是严格按照规定将意识形态工作纳入党建计划和总结、书记年度述职报告等,作为重点内容单独反映,报告年度意识形态工作开展情况。二是结合单位工作实际,制定意识形态工作责任制方案,明确责任主体、责任内容、重点任务与工作措施等方面的具体要求,为加强意识形态工作提供制度保障。
三、对持续整改的工作打算
尽管在集中整改期内取得了阶段性成效,但对照巡察工作要求和审计工作更好服务高质量发展要求,仍存在对部分问题根源的挖掘不够深入、科学规范管理需要持续提高等问题,下一步,将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,持续推进巡察整改常态化、长效化,切实巩固整改成果、防止问题反弹。
一是强化思想引领,持续提高政治站位。始终把巡察整改作为重大任务,将巡察整改作为必须履行的职责和使命,把抓好问题整改与日常工作任务结合起来,进一步压实整改责任,推动全体干部职工以高度的责任担当,不折不扣地完成巡察整改工作。
二是落实责任分工,紧盯后续整改任务。针对已完成但需长期坚持的任务,由主要负责人牵头,按照已制定的整改措施常抓不懈、持续用力。加强内设科室间协作配合,严格执行已制定的内部制度,及时解决执行过程发现的不足,确保巡察整改成效。
三是建立长效机制,进一步巩固整改成果。深刻剖析问题根源,强化源头治理,把整改落实与完善体制机制有效结合,落实落细常态化监督措施,推动巡察整改与审计业务、队伍建设深度融合,切实做到以整改促提升、以实干求实效。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:6067246;通信地址:厦门市集美区杏林街道诚毅大街1号7楼;电子邮箱zengshunyi_jm@jimei.gov.cn。
厦门市集美区审计局
2026年7月9日

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