2024年度厦门市集美区家庭发展事务中心单位决算
时间:2025-09-05 09:23 阅读人数:

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  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

  三、单位主要工作总结

  第二部分 2024年度决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2024年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市集美区家庭发展事务中心单位的主要职责是:配合主管部门承担老龄健康、婴幼儿照护、人口监测、家庭发展、流动人口计划服务和卫生健康宣传教育等相关事务工作。贯彻落实国家、省、市家庭发展和流动人口计划生育服务工作,配合本级党委和政府对家庭发展工作实行统筹安排,抓好工作;将流动人口计划生育信息化工作纳入本级家庭发展信息化建设发展规划,做好统计与评估分析、统计数据上报工作;开展区域间流动人口计划生育服务管理协作,协调解决重点难点问题及相关事宜;完成上级交办的其他任务。

  二、单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市集美区家庭发展事务中心单位,包括0个科室及0个下属单位,在职人数17人,本单位情况见下表:

序号

单位名称

1

厦门市集美区家庭发展事务中心

  三、单位主要工作总结

  2024年,厦门市集美区家庭发展事务中心单位主要任务是:2024年以来,集美区家庭发展事务中心在区卫健局党委的正确领导下,坚持以优化生育政策促进人口长期均衡发展为主线,积极推进三孩政策实施,加快推动高质量托育事业发展,认真落实计划生育家庭奖励扶助政策,加强人口监测形势分析,有序推进全区人口长期均衡发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (1)围绕积极构建生育支持政策,不断促进全区人口均衡发展。    (2)大力推进托育服务改革,努力提高婴幼儿照护水平。    (3)强化精准帮扶,不断提升家庭发展能力。

  第二部分 2024年度决算表

  

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

公开01表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

704.83

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

72.42

 

9

 

九、卫生健康支出

40

632.41

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

704.83

本年支出合计

58

704.83

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

704.83

总计

62

704.83

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

  二、收入决算表 

  收入决算表

公开02表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

704.83

704.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

72.42

72.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

72.42

72.42

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.28

48.28

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.14

24.14

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

632.41

632.41

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

601.18

601.18

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

594.78

594.78

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.23

31.23

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.67

20.67

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.56

10.56

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

  

  三、支出决算表

  支出决算表

公开03表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

704.83

698.43

6.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

72.42

72.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

72.42

72.42

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.28

48.28

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.14

24.14

 

 

 

 

210

卫生健康支出

632.41

626.01

6.40

 

 

 

21007

计划生育事务

601.18

594.78

6.40

 

 

 

2100716

计划生育机构

594.78

594.78

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.40

 

6.40

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.23

31.23

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.67

20.67

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10.56

10.56

 

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

704.83

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

72.42

72.42

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

632.41

632.41

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

704.83

本年支出合计

59

704.83

704.83

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

704.83

总计

64

704.83

704.83

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

704.83

698.43

6.40

208

社会保障和就业支出

72.42

72.42

 

20805

行政事业单位养老支出

72.42

72.42

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.28

48.28

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.14

24.14

 

210

卫生健康支出

632.41

626.01

6.40

21007

计划生育事务

601.18

594.78

6.40

2100716

计划生育机构

594.78

594.78

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.40

 

6.40

21011

行政事业单位医疗

31.23

31.23

 

2101101

行政单位医疗

20.67

20.67

 

2101103

公务员医疗补助

10.56

10.56

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

676.79

302

商品和服务支出

21.64

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

77.85

30201

办公费

2.96

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

187.96

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

177.57

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.28

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

24.14

30207

邮电费

4.47

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

20.67

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

10.56

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

1.83

30211

差旅费

1.25

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

53.37

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

74.56

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

1.32

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31206

其他资本性补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

11.64

31299

其他对企业补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

676.79

公用经费合计

21.64

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

  

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

厦门市集美区家庭发展事务中心

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  本单位2024年度没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出

  

  第三部分 2024年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2024年度本单位收入总计704.83万元,支出总计704.83万元,与上年决算数相比增加32.42万元,增长4.82% 。主要是2024年在职人员职级调整,工资有调整导致的。

  (二)收入决算情况说明

  2024年度收入704.83万元,与上年决算数相比增加32.42万元,增长4.82%。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入704.83万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

  (三)支出决算情况说明

  2024年度支出704.83万元,与上年决算数相比增加32.42万元,增长4.82% 。具体情况如下:

  1.基本支出698.43万元。其中,人员支出676.79万元,公用支出21.64万元。

  2.项目支出6.40万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入总计704.83万元,支出总计704.83万元,与上年决算数相比增加32.42万元,增长4.82% 。主要是:2024年在职人员职级调整,工资有调整导致的。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年一般公共预算支出704.83万元,与上年决算数相比增加32.42万元,增长4.82%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出48.28万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.35%,主要原因是:根据社医保缴费比率变动计算导致的变动。(二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出24.14万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.33%,主要原因是:根据社医保缴费比率变动计算导致的变动。(三)2100716|计划生育机构本年支出594.78万元,较上年决算数增加29.15万元,增长5.15%,主要原因是:本年的工作安排,公用经费支出有减少导致的。(四)2100799|其他计划生育事务支出本年支出6.40万元,较上年决算数增加2.91万元,增长83.38%,主要原因是:根据本年的工作安排,工作经费支出有减少导致的。(五)2101101|行政单位医疗本年支出20.67万元,较上年决算数增加0.07万元,增长0.34%,主要原因是:根据社医保缴费比率变动计算导致的变动。(六)2101103|公务员医疗补助本年支出10.56万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.38%,主要原因是:根据社医保缴费比率变动计算导致的变动。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度政府性基金支出0.00万元,与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计):

  本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计):

  本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出698.43万元,其中:

  (一)人员经费676.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费21.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;与上年决算数相比持平。主要原因是本单位2024年度没有安排三公经费的支出。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位2024年度没有因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。2024年公务用车购置0辆,主要是:本单位2024年度没有购置公务用车的安排。

  公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。主要是本单位2024年度没有公务用车。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;与上年相比持平。主要是本单位2024年度没有公务接待任务。累计接待0批次、0人次。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2024年度机关运行经费支出21.64万元,与上年决算数相比增加1.54万元,上涨7.7%,主要原因是: 本年度出差任务增加。

  (二)政府采购情况

  本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。